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                                    老师好,三江购卡开的发票写的是预付卡,分录做借其他应收款1000元,贷现金1000元。还是直接可以做招待费?
老师你好:有个第三方(个人)说电费预先充值,可以优惠,第三方帮我们预计充值1000元。现在发票到了,也是1000元,第三方说只要付给他950元就好,这个帐我该怎么做。这中间差额50元,我可以 这样做吗?借:应付帐款--国网 1000元, 贷:其他应付款 (第三方个人)950 现金50元吗
老师,您好,收到一张预付卡销售-加油IC卡充值发票1000元,这个发票直接做管理费用-邮费可以吗,还是每次用这个卡加油的小票附后面成本
员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
老师,母公司借款1000万归还银行贷款,当时做的分录是借:银行存款贷:其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万,我现在做的是借:其他应收款贷:银行存款,那我能不能再做一个:借其他应收款 贷:其他应付款这样夹账一下
 
                老师,受益所有人信息备案是哪里通知的?从哪里看要不要备案呢?看到好多公司都在弄,
请问老师,申报的资产负债表表和账上数据不一致,经自查后发现有一笔多写了一个0,还有一些往来实际已经结清但账上还挂着,调整完后怎么写说明?
老师好现在公司要股权融资,注册资本不变,只稀释老股东股权,新投入的钱打公司账户,这样除了印花税还涉及别的税费吗?
老师你好公司十月二十一才跟我买的社保十月底发的九月份工资通常扣理应十一月发十月份资里面才对
老师,我10月份收到进项税发票是专用发票,个体户一般纳税人,但是没有收入,我想问是怎样处理怎样做账怎样写分录
我是个体户,然后我还是农户,我承包农村个人的土地种植的小麦,卖给面粉厂,面粉厂说要开发票,我需要交税吗?
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?