同学你好,按照折价后的金额确认收入

老师,我这边的商品打九折在卖,属于未开具发票收入。我怎么做分录?
老师。我们单位是农业种植合作社。有一千亩地,每年卖粮食,但是都没开过发票。钱已收。我在做账的时候。属于无票收入。那分录贷方怎么做呢? 借:银行存款 贷:销项税? 库存商品?
销售商品后,未开发票,做的未开票销售,已经提了增值税!做了收入! 但是现在客户有一栋楼窗子因为是对方的样品,要求打折,我们也同意了!这样开出发票就和一开始的未开票收入不一致!请问打折的这9万,我该怎么处理!
老师,请问卖车没有开具发票,做的未开票收入,应该怎么做分录?
老师 我们这边公司是卖汽车零配件的 经销商让我这个月开具几张商品的红字发票给他们 说是2022年的有几个商品残次品 到时候把钱打到我们账户 现在是我们这边已经开具完红字发票 我们经理说把这部分收入做到营业外收入 还要做进校税额转出 请问一下老师我们这比业务应该怎么做分录比较合适
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
认股权证计算增加的普通股股数时,不是:(每股市价-行权价)*数量/每股市价吗?每股市价不影响稀释每股收益吗?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2024年3月从烟农手中购进烟叶,支付买价100万元,并且按照规定支付了10%的价外补贴,同时按照收购金额的20%缴纳了烟叶税。将其运往乙企业(增值税一般纳税人)委托加工成烟丝,支付不含税运费7.44万元,取得货运增值税专用发票,向乙企业支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费12万元、增值税1.56万元。已知烟丝消费税税率为30%,乙企业应代收代缴消费税( ) 问,需要按照收购农产品再扣除吗?
老师出口退税需要开具出口的发票么, 一个订单分不同月份收到订单定金和尾款, 然后分几个报关单出货的 那我开票的时候选择哪个月的汇率
老师你好,新成立的公司,没有业务,需要报税吗
1一6月为核定征收,1一3月已交税款,7一9月变查帐征收,7一9月开要23万,无进项,如何申报
加油站属于特殊行业,那个税务局的卡可以刷到本月的出油量,以及销售金额,我是不是要在账上提现这块呢?
同学,你说的这个业务我不太理解,需要你详细说明该业务的来龙去脉,谢谢。
就是说比如这个月我加油机出油5吨,销售额10万。税务局在我油机上是可以看到的,事实上我只收了9万块钱。我这1万块是不是要做什么分录体现出来
对啊,要在账上体现出来的,因为你是折扣销售了。就是按照折扣后的金额入账就可以。
借:银行存款9万 贷:收入10万 (销售折让)贷:收入1万(负数) 税省略 这样行不行?
借:银行存款9 贷:主营业务收入9
好呢,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈