你好,同学。 财务 会计这边的处理是 借,应付职工薪酬 贷,财政拨款收入 补助和奖金同样是计提,用应付职工薪酬 入账处理的。
你好老师,因为我们是代理记账公司,客户给的单子是社保单位承担759.76,个人承担180.98,实际发到员工卡里的工资是4967;对于这个业务,计提工资时如何计提,发放工资时又如何做账,按实际到卡的工资和社保是否应该缴纳个税,个税如何做账,又怎么计算呢,谢谢老师
你好,行政单位发放给我本单位的员工工资计入工资,那么给基层的选调生发的各种补助怎么入账?给除了本单位的职工以外发放的各种拔尖人才,公务员奖金该怎么入账?我说的是财务会计,谢谢!
老师您好!问一下单位过节给员工发放过节补贴加在工资里一起发,应该怎么账务处理,如果计入工资表中缴纳个税吗?计入工资表中就允许税前扣除了吧,谢谢!如果不计入工资表另外做福利费,限额扣除的是吗?
行政单位,我单位给A局的单位人员交社保391,个人部分分录为借,应付职工薪酬-个人-养老保险,贷基本户, 单位部分,借工资福利费用,贷基本户 预算会计借财政拨款支出,贷货币资金 现在A局把这笔钱打到我们单位账户了,我收入应该怎么记,求具体的分录
员工休产假,企业按照员工的工资情况,每月在发工资时给员工发工资,虽说是叫发工资,但是这其实是员工的生育津贴。因为等到社保局发了生育津贴给企业,企业会扣除每月已经给员工付过的工资,只把剩余的给他。因为这位员工随工资表做的,所以我以前处理她的时候,会计处理是借生产成本基本生产成本工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行。但是我发现这不对,但是我已经做了,我现在要怎么办?怎么处理这个账务
您好老师,一般纳税人户,只有一个股东是自然人,现在想转让出去,换股东,实收资本金注册是100万,实缴资金金是0,就是没有到位,应收账款是50万,多少钱卖是平价,求救老师
老师,其他入库有数据,其他出库也有数据,分录是做之间的差额还是其他入库和其他出库都要做分录
新注册的分公司,不独立核算,这个月只有一些工资,社保,房租之类的费用,做完之后是不是直接结转本期损益就好了
老师,我们有二个工人年纪比较大,合同到期后我辞退他们需要补偿啥吗
向保险公司支付车辆保险费。 未收到发票。会计分录
商业燃料油企业涉及哪些报表?
有么有登着电子税务局的老师,提供的信息系统服务,在电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时,跨境应税行为名称选其他吗
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
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酒店美缝30000元如何做账