同学您好,您可以参考一下这个 增值税税负率=[年度销项税额合计+免抵退应税项目销售额*应税项目适用税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/(年度应税项目的销售额-免抵退应税项目的销售额)

某生产型出口企业适用增值税免抵退税办法,征税率为 13%,出口退税 率为 10%。2019 年 3 月增值税期末留抵税额为 10 万元,4—8 月符合留抵退税 条件。9 月国内采购原料进项税额 160 万元,内销货物销项税额 60 万元,外销 货物销售额 120 万元,按计划分配率计算的进料加工出口货物耗用的保税进口 料件金额为 50 万元,上期留抵税额 28 万元。假设该企业 2019 年 4—9 月的进 项构成比例是 90%。2019 年 10 月该企业申报免抵退税又申请办理留抵退税,允 第 3 页 共 23 页 许退还增量留抵税额为:
某生产型出口企业适用增值税免抵退税办法,征税率为13%,出口退税率为10%。2019年3月增值税期末留抵税额为10万元,4-8月符合留抵退税条件。9月国内采购原料进项税额160万元,内销货物销项税额60万元,外销货物销售额120万元,按计划分配率计算的进料加工出口货物耗用的保税进口料件金额为50万元,上期留抵税额28万元。假设该企业2019年4-9月的进项构成比例是90%。2019年10月该企业申报免抵退税又申请办理留抵退税,允许退还增量留抵税额为?
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人。出口货物的征税税率为13%。出口退税率为9%。2019年8月,有关经济业务如下:购进原材料一批。取得增值税专用发票,注明价款200万元。外购货物准予抵扣的进项税26万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格为100万元。上一期期末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额180万,出口销售货物销售额折合人民币200万元。计算该企业当期的“免、抵、退”税额;若本期内销货物不含税销售额为90万,计算当期的“免、抵、退”税额。
老师,出口退税企业,增值税税负率怎么计算,比如,内销不含税1199万,出口收入787万,期初留底42万,销项148万,进项168万,转出0,免抵退42万,实际抵扣148万,期末留抵19万,求增值税税负率的计算过程,谢谢老师
老师,我们是生产型出口企业,比如,销项税额是70万,进项税额是120万,免抵退税额是20万,我想问下免抵税额是0元。增值税申报表期末留抵是不是还有30万元?
老师,我们单位有一台设备出货了,单位员工出差去给设备进行调试,差旅费可以计入生产成本吗
老师,请问一下,我们公司是销售酒的,一般纳税人,现在税务查账,需要我们的明细,我们的酒类品种有好几种,现在的库存也盘点出来了,中间报了一些未开票收入,请问一下,我要怎么统计,才能快速得到结果,
老师,我们公司有个代账会计,她每次工资没有记入工资,是做的服务费,这种情况做账是计入什么科目,要交个税吗
24年2季度人数超300人,从25年汇算开始就不算小微企业还是从24年2季度开票
老师 我们公司向别的公司借款 归还的时候本金和利息全部支付 对方公司是不是要给我们开利息发票
客户公司已经注销,应收账款能做坏账吗,可以税前扣除吗
屠某买了增值税专用发票,填好金额交给李某,属于虚开增值税专用发票吗?
老师,在保送本月增值税时候,发票正常勾选并且提交申报后增值税模块儿同步不到是什么情况呢
小规模增值税季报,营业收入填的是季度总收入还是年度总收入
老师我在苏州定居,买了苏州社保,挂到别人公司的,然后工资是广州公司发,现在广州公司要录工资,苏州这边可以只交社保不发工资么?
看不懂有点,老师能按我上面提供的数据,做一个计算过程不,谢谢,
老师,您看我这样做,对吗?我图片里面有个公式,其中有几个术语,您帮忙看看,我理解对吗,本期进项,是指本期实际抵扣的吗?出口退税,是指本期实际收到出口退税吗,还是说本期的期末留抵,即将要退的税额?出口抵减内销产品应纳税额,是指税局核定的即将免抵退的金额,还是指上期的?一般我们本月的出口数据核定是次月申报时,税局核定的,谢谢老师指教
进项税额是实际账面进项税额的借方发生额合计
这个公式里面没有说到出口退税相关的金额
增长税税负率=(本期销项+进项转出-本期进项-上期期末留底+出口退税+出口抵减内销产品应纳税额)/(内销收入+外销收入)
您好,这个您看下,就是根据上面的公式的
老师分母是内销收入减外销收入吗???
您好,是的,是这样的
额 ,这样税负率好高啊 14%
不好意思,是公式的问题,应该是所有的收入合计 ,不是减