你好 借:预付账款 贷:银行存款
这一笔怎么做账啊,预交的这笔费用
老师您好:2019年的一笔分录:借:管理费用 贷:预付账款,现在我想把这笔分录冲掉再重新做一个,这个怎么做啊?
老师,您好!最近发现去年有一笔账,一笔运费的发票,同事报销的时候做的是借:制造费用/运费10000 贷:其他应付款10000,后面做发票的时候,又做了一笔:借:销售费用 /运费9433.96,应交税费/进项税额566.04 贷:预付账款/某供应商 10000,这个我要怎么调账啊?
老师,这笔预提费用分录怎么做啊
一般纳税人预付了一笔费用开了发票的怎么做账啊?等确定费用的时候在做进项还是怎么的啊?怎么做的分录啊
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢
1-5月的业务提成,6月一起发放,个税怎么申报?提成不固定,1-5月没申报
老师增值税和所得税确认收入的时间
请问,发票单位写的是1批,这个可以吗?
给国外客户提供信息技术服务,2023年开始的,但是2023年至今一直没有免税备案,没填跨境应税行为免征增值税报告,没有申报免税收入增值税,现在开始备案的话,以前收入既没有报增值税又没有报企业所得税的,可不可以慢慢补报上
老师,子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司,贷银行存款吗
老个体户从现在开始建的账以前的不管,有发票就挂应收账款,如果应收账款出负数了怎办,可能是建账之前打的款,怎么处理
老师购置税也是没满六个月算一年么?购房发票那个加计了是满六个月算一年?税务师这样的规定还有什么?老师帮忙总结分析一下我背记一下
给境外客户开了6%税率服务费发票了,如果进填了跨境应税行为免征增值税报告,是不是申报增值税时填在免税收入行次,从正常收入里减去
商贸企业,购买了一批商品,不同种类,其中有一个是价值为0买进,又价值为0卖出,该怎么处理呢
但是应该付38880的只付了8880
只付8880的话,按照上述分录,金额8880