你好 借:预付账款 贷:银行存款
这一笔怎么做账啊,预交的这笔费用
老师您好:2019年的一笔分录:借:管理费用 贷:预付账款,现在我想把这笔分录冲掉再重新做一个,这个怎么做啊?
老师,您好!最近发现去年有一笔账,一笔运费的发票,同事报销的时候做的是借:制造费用/运费10000 贷:其他应付款10000,后面做发票的时候,又做了一笔:借:销售费用 /运费9433.96,应交税费/进项税额566.04 贷:预付账款/某供应商 10000,这个我要怎么调账啊?
老师,这笔预提费用分录怎么做啊
一般纳税人预付了一笔费用开了发票的怎么做账啊?等确定费用的时候在做进项还是怎么的啊?怎么做的分录啊
老师,账套启用了固定资产模块,房租计入了长期待摊费用,现在又续交了房租,那在资产模块是直接新增资产呢还是在已有的资产上做调整
买卖合同印花税可以按次申报吗 谢谢
老师,请问赠品怎么核算进销存?
老师,有笔收入之前做了账,现在要冲掉这比账,没有收入,是不是反冲过来就可以了?还要不要把发票红冲?
就是这个里面的申报,请问数据是根据什么填写?
老师,收到专项债资金记入应付债券,现金流量怎么分配
公司打算清算,清算完后发现所有这权益总额是200万,刚投资的时候是100万,这个中间差的100万要不要缴纳睡觉,未分配利润为负数
我们的是一般纳税人,上午开专票全电,开错了重开我怎么操作,对方应该没认证勾选
为啥所得税汇算清缴报告,上面去年有税务局的章,今年没有呢
拼多多卖货,平台补贴的技术服务费比支出多怎么入帐,做收入吗
但是应该付38880的只付了8880
只付8880的话,按照上述分录,金额8880