你好 借:预付账款 贷:银行存款
这一笔怎么做账啊,预交的这笔费用
老师您好:2019年的一笔分录:借:管理费用 贷:预付账款,现在我想把这笔分录冲掉再重新做一个,这个怎么做啊?
老师,您好!最近发现去年有一笔账,一笔运费的发票,同事报销的时候做的是借:制造费用/运费10000 贷:其他应付款10000,后面做发票的时候,又做了一笔:借:销售费用 /运费9433.96,应交税费/进项税额566.04 贷:预付账款/某供应商 10000,这个我要怎么调账啊?
老师,这笔预提费用分录怎么做啊
一般纳税人预付了一笔费用开了发票的怎么做账啊?等确定费用的时候在做进项还是怎么的啊?怎么做的分录啊
申报第三季度增值税,8月的一个票,还有9月的票没开。因为按月付款,对账清楚了才开票。这部分我是申报未开票呢 还是等开票的时候再申报
老师你好,我们是一般纳税人,自己熬的红豆薏米水往外卖,开发票是13%还是餐饮服务6%呢?
#提问# 老师,单位退休员工补交医保,借库存现金,我是做贷方医疗保险,还是借方红字医保
请问资产负债表里面其他应付款怎么在分录里面调整?
老师,小型微利企业正常政策和六稅两费的减免政策有联系吗?
老师,小型微利企业的政策的内容是什么?
老师好,公司购入的二手车,几千块钱,还需要入固定资产并进行折旧吗?
老师,无票收入申报占比去年同期少50%,会有风险预警么
老师,请问按工程进度确认收入,税款按什么缴纳?比如1200万的合同,已完成50%,即按600万确认收入,但是发票只开了400万,请问是缴纳600万的税还是400万的税
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的金额怎么填啊
但是应该付38880的只付了8880
只付8880的话,按照上述分录,金额8880