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老师,这笔预提费用分录怎么做啊

老师,这笔预提费用分录怎么做啊
2022-07-29 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 10:25

你好; 你们实际业务是什么 ; 这个加工费印染 是什么业务发生的;这样好判断科目的; 描述下   

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快账用户3492 追问 2022-07-29 10:27

采购原材料委托江苏那家公司加工的

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:32

 你好 ;你们委托别人加工; 主材是你们发出去的  ; 你做账 :     借委托加工物资- 加工费 贷银行存款   

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快账用户3492 追问 2022-07-29 10:33

我预提的话,是不是借委托加工,贷:预提,是这样吗

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:38

 你好;   预提费用都取消了。 你们没有这个科目了。 不走这个科目了哈    

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快账用户3492 追问 2022-07-29 10:39

那怎么弄呀,税局让做个预提费用

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:44

 你好 ;     奇怪了。  你们税务局要求有点不合理的; 那你就按照   借委托加工,贷:预提处理   

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你好; 你们实际业务是什么 ; 这个加工费印染 是什么业务发生的;这样好判断科目的; 描述下   
2022-07-29
你好 想把这笔分录冲掉,冲销的分录是 借:预付账款,贷:以前年度损益调整—管理费用
2021-03-11
你好;     你这个预提费用 与你实际发票一致的金额的话; 直接附你主营业务成本  凭证后面去   
2022-04-11
借成本费用等 贷其他应付款, 如果你想要做成本的话,就是属于主营业务成本 费用、管理费用
2023-10-09
您好,之前借款5千和预发450.45的分录是?
2022-08-28
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