不可以 免税对应的进项不允许抵扣增值税
请问老师:我单位有出口也有内销,我们不准备做退税了,进项税额都抵扣内销,出口销售做免税出来,这样合适吗?还有增值税报表怎么填?谢谢老师!
请问老师,我们公司有出口业务,之前的会计计算免抵税额=出口额×退税率,免抵税额大于内销应交增值税的部分就会形成出口退税额,是这样理解免抵税额和免抵出口退税额的吗?还有出口的产品有销项税吗
老师好,请问一下,生产型免抵退企业,出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了,后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税,相应的进项就必须转出吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
老师,我家外贸企业出口退税企业,我查了一下之前的申报表,有块看不明白,本期进项税额明细表,里面的待抵扣进项税额是怎么填的,也要勾选认证的吗?主表为啥要填在免抵退办法出口销售额里,谢谢
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
出口内销分不出来啊
你们是生产行业的吗
我们是生产行业
那你的成本也算不出来?
你怎么结转的成本? 财务报表砸出来的?
成本能算出来,但是都在一起的
那你的进项也能计算 在一块就在一块 现在勾选不都有个有效税额
老师,进项必须分开吗,税务报表怎么报呢?增值税收入这一块包括出口收入吗,
是 必须分开的 分不开就是没有 视同内销
分开以后就要按照出口退税的程序走吗?必须报增值税报表和出口退税的报表吗?
你好 可以走免税 不退税
老师,如果分开的话,不退税走免税不合适吧,出口进项这一块就不给退了,是这个意思吗?
是的 不给退的 那你就走退税
老师,出口发票的商品名称英文不会写怎么开呀
没看懂 照着抄上去 或者找你销售部那边
老师,发票到手后,还有报关单,还需要什么资料留存呢
报关单、发票、提单、合同
老师,出口退税的报表怎么填啊
每个地方的系统不一样的 建议你看下学堂出口退税的课程