你好,她是你的员工,还是什么合作方式
有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销(是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的)可以这样做分录吗:。 借:其他应付款 5万 贷:营业外收入5万 同时 借:管理费用_招待费3000 贷:营业外收入(红字3000)
想请教下,家政公司收到客户2000元,1900元需要给保姆,100元作为管理费用(公司收入),1900元可以入其他应付款–代付 科目里、100元入主营业务收入吗?这样做账对吗?还需要给保姆报个税吗?
会计分录题,、A公司在生成过程中,计入书桌和椅子的生产成本分别为20万元和10万元,当月均完工并验收入库。(3分) 5、A公司收到B客户订货的款项5万元。(3分) 6、A公司向B客户发出货物,出售价为10万元,成本为6万元,扣除订金A公司收到B公司银行存款支付的其余款项。(提示:销售业务需要考虑增值税。)(6分) 7、A公司在过去年度,实现的收入类账户和费用类账户汇总后的科目和金额如下主营业务收入1000万其他业务收入100万收到一笔政府补助150万对外投资取得收益150万主营业务成本500万 其他业务成本80万元 对外捐赠20万元 销售费用100万元 管理费用60万元 财务费用 40万元
1)企业销售A产品1600件,单位售价150元,共计240000元。增值税率13%,货款已收回120000元存入银行,余款尚未收回。2)企业以银行存款8000元支付本月广告费。3,0084甲黑验3)月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品1600件,单位成本为90.8元。4)月未,企业按规定计算本月应交营业税金5000元。5)本月企业行政管理部门发生如下费用:行政管理人员工资10000元,职工福利费1400元,一般性耗用材料3000元,固定资产折旧15000元。6)以银行存款2600元支付给金融机构手续费。7)月末,结转本月的主营业务收入。8)月末,结转本月的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用。9)东方公司2021年度有关损益类科目本年累计发生额如下:主营业务收入3500万元,其他业务收入500万元,主营业务成本2300万元,其他业务成本300万元,税金及附加10万元,销售费用600万元,管理费用400万元,财务费用60万元,投资收益100万元,营业外收入80万元,营业外支出50万元。要求:将以上损益类账户累计发生额结转入本年利润账户;
对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。 如果涉及客户分成的订单: 第一种处理: 假设收终端消费者100元,客户分成30元。(暂不考虑成本) 签好代收协议 ①30元:做其他应付款,对公返回给客户 ②70元:我们做收入,给客户开6%的服务费发票 如果终端消费者需要开发票找客户,假设订单金额100元,客户开100元发票给终端消费者。 第二种处理 我们按照100元申报纳税确认收入,终端消费者需要开发票找我们,分成金额30元对公转给客户,客户需要给我们开30元发票 老师,比如说公司得订单100个订单,假设只有部分订单涉及客户分成,那可以涉及分成的按第一种处理,不涉及分成的按第二种处理,这样可以吗
客户把商品卖给我们,我们没付钱,客户想用这个钱再买我们的原材料,怎么做账
老师,残保金怎么申报
调味品的行业毛利率大概多少?,增值税税负,企业税税负
老师好,我们这个月进项票不够了,有几笔销售领导说不让开票,下个月再开,那我账上面是不是也要把对应的收入做到下个月啊?
董效彬老师接一下。。。 问题还没问完。。。 半成品我没法去盘,直接按半成品的料成本与入库库存商品的料成本 的比例 去 合计出来半成品的人工行吗(拿当月所有人工费用×比例)?
老师,加油卡账上有余额,业务员没有来报账冲销,请问账上有余额责任会计的吗,业务经办人员会不不反咬会计没有及时找他销账?
请问:A公司已经付清款给供应商但对方未开发票来,怎么记帐。行业是免增值税
为设备安装调试产生的差旅费怎么做账?
建筑工程合同签在4月,4月是小规模,5月升为一般纳税人,给乙方开票,施工,我收入成本确认是在几月,发票进项抵扣在哪个月
劳务派遣公司必须给员工缴纳5险一金吗?
公司给保姆介绍客户收取管理费
那你们之间签订合同是什么性质的
我想问下哪种合同性质可以只记收取管理费的收入?
代收代付合同,本身应该是钱直接给客户,这样你们在收费就可以了。这样是最好的流程
签的是三方协议,代收代付需要报个税吗?
代收代付不需要报个税的