你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

老师,劳务公司差额开票的应交税费-应交增值税-销项税额抵减是直接跟成本一起冲销应付职工薪酬吗?
开票系统信息服务费减免怎么做分录?直接冲减应交税费-增值税一销项税额可以吗?
老师,航天信息服务费给的是电子普票,还可以减免吗?还用做借:应交税费–增值税–减免税款 贷:管理费用的分录吗?
多交一分钱的增值税怎么做分录 可以冲应交税费-减免税额吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
那减免申报后缴纳税费的分录怎么做?
你好 借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
这个抵减了销项税额,实际缴纳时的税额就减少了280,实际缴税是计入应交税费一增值税一销项税额的借方
是的,这个相当于是地你的进项的
这个抵减了销项税额,实际缴纳时的税额就减少了280,实际缴税是计入应交税费一增值税一销项税额的借方的,这样申报表上的数就会跟账上这个明细科目的余额相差280的
是的,你这个差了280元,是未来可以抵扣的金额的