你好 是进项多吗 ?少认证进项就可以

请问一下老师,我有个疑惑,就是我们本月11月预计得交4万左右进项税,这个金额很大,怎样可以满足税负的情况下少交点税金呢?求指教
老师,现在我老板给了一张大金额的进项给我,前面认证了说我认证得少了,我撤了,开了60多万的销售收入,现在要我做成100以内的增值税,这个税负好低呀,她说她就是利润很低的,成本过高。大金额的有留抵税的,如果我这张进项税是11576.72,我的销项税是74626.36,上个月留抵税是24711.03,现在系统会自动扣我这张进项11576.72的发票,要抵多少税的,才能满足交增值税是100以内的
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额
老师,请教一下报税问题。我成立了一个个体工商户公司。因为开票金额可能比较大,我没有办理核定征收那些。现在刚成立,如果这个月开票20万。我下个月应该报税怎么报。就是比如我应该报哪些税,月报吗季报吗,是要在电子税务局看吗。还有就是这个月开票20万,这个月没有进项,下个月是不是要交经营所得税。如果开票取得进项成本了,是不是个人经营所得税就少交一点了。 这些问题不太懂,麻烦请讲一下谢谢老师
老师,请问2026年1月1日开始,滴滴打车费普通发票还能抵扣进项税吗
老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户(一个工地)然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万,但是我们进货的石材发票收了10万,那我月末结转成本怎么做呢?如果按实际发货的数量算成本,那成本也是超过5万了,我们出库单是有签字,那如果附出库单,按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了?怎么做好呢?
临时工工资个税是申报什么的呢
老师:研发支出_费用化支出是都要月底转到管理费用吗
老师,我们是刚成立的保税区企业,目前还是小规模纳税人。最近我们跟马来西亚公司签订了合同,我们从日本进口一批设备,卖给这家公司,对方支付人民币,但是交货地是广州。我想问下这个交货地在广州是否也是进口后直接出口,不算进入境内,依然是出口免增值税,免关税。跟在进口入保税区后直接出口马来西亚交货一样性质
老师自查报告怎么写,谢谢
老师你好,我们是纯外贸公司,如果报关了比如8000.15美金,但是客人打了8000 美金,差额怎么处理比较好
您好,老师,请问营业执照和法人在市场监督管理局已经变更了,税局请问需要变更吗?
房产公司满足什么条件需要采集土地增值税信息,预缴土增,要办哪些证
老师,我接手了一家二手车企业,他前段时间把企业改变为:二手车交易市场,然后给我看了他跟很多其他二手车行签订的挂靠合同,并且他要升额度,说以后要开的票很多,我觉得很奇怪,这是别人的车,他只需要开代理费用的发票就行了吧?他说要开二手车销售发票,我理解不了了
我写错了,是销项要交4万
我的理解是,一年当中,买了东西来进项,发货开销项,比如这月销项多多交税,下月销项少少交或者不交,不是说这月应该交4万就亏了,而是这月如果不交,下月销项多依然还是得多交税,这么理解对吗
你好 只有进项多才能少交增值税 没有其他办法 当月要交的 不交是不可以的
就是我们2020年初买了原料,没给我们开票,这月11月开与下月12月开,总体意义是一样的吧。也就是说,假设一年内,我总共买了50万原料,开出去70万对应的销项票,不管哪月收多少税票,总体算下来,还是得交这个20万对应的销项税,对吧?
增值税不是看你全年的总数,是你看你申报所属期的销项和进项
我知道,我的意思是,假设我们去年没有留抵税金,从20年开始,到现在,每月销项有多有少,有时多交,有时不交,到2020年末算下来,是不是本年度共计销项-本年度共计进项,大概就是本年实际交了的税
年末您就按实际每一个月交的增值税计算就可以了,就不用按销项减进项了
好的 请问,有什么合理的节税方法吗?就是满足税负前提下,增值税少交点
增值税少交的方法,一是手开发票,二是进行多
增值税少交的方法,一是手开发票,二是进项多
您说的手开发票是什么呢
好,是少开发票,我打错一个字