你好,你写的很对,没一笔分录做一张凭证,这样比较清晰
请问老师,计提工资的时候是含个税,做的分录是,借管理费用100元,贷应付职工薪酬,100元,然后先扣了个税,做的,应交税费-个税,10元,银存10,发工资的时候,借应付职工薪酬100,贷银存90,应交税费-个税10元,请问这处理可以吗
老师,您好,请问下面的分录这么做是否合理:暂不考虑社保和个税,本月计提工资100元,同时通过银行支付:借:管理费用-职工薪酬 100 贷:应付职工薪酬100,借:应付职工薪酬100 贷银行存款100,四个分录做在同一个凭证里面,这样做合理么?为什么?谢谢
收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师 麻烦 帮忙看一下 收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师,我9月做了 支付3个员工薪酬“借:管理费用 --工资 100万 贷 应付职工薪酬-工资 100 借”应付职工薪酬100 万 贷:银行存款100万 , 12月,这部分的费用让集团二级公司承担:我怎么再分录
建筑园林行业有田租费一年几百万,这个能有什么方法开发票。
公司员工解除劳动合同了,在公司上班实际9个月,他要求公司合同做一到三年,说领失业金,要帮他操作吗?
小规模纳税人满足那些条件会自动升为一般纳税人
你好老师,厂家给我开的明细是纸制品*纸现在是走的别人的账,她让我做个excel表格,产品名称就按厂家发的原封不动的复制粘贴就行吧?
不是还有一万经营损失吗?不应该是退3万+2万定金赔偿+1万经营损失。应该是6万呀?
老师,异地施工预缴企业所得税,预缴了532元,但是征期申报的时候,企业所得税是235元,地区不同,政策还不一样,我司机构所在地是内蒙的,除了小型微利企业所得税按5个点收,还有个地方政策,再减按60%收,但是异地施工地,没有这个地方政策,这个时候,多交的税款是多少,还是按532-235算吗
老师:8月发放员工7月工资,8月缴纳8月社保,做工资发放分录时,代扣的社保,是计入其他应收款?还是其他应付款?
老师,取得分红款,分录怎么做?
老师 请问出差 举办活动呀 这些开专票还得普票呀?我们公司是一般纳税人 我就是不咋懂抵扣的事
请问老师,中级历年真题是每年两套,两套内容一样吗?我想复习近三年的,那样是复习六份还是每年各一张复习一份就行呢
老师,不好意思,我的意思是这四个分录做在同一个凭证里面可以么,多借多贷
你好,最好不要,就是一笔分录做一个凭证