您好 借:主营业务成本 -1000*汇出当天汇率 借:银行存款 1000*退回当天汇率 借:财务费用-汇兑损益 借方红字

老师 请问一下出口做账问题 ①出口商品 借:应收账款:3000 贷:主营业务收入:500*6 ②美元户收款 借:银行存款-美元户:500*7(月初第一天税率7) 贷:应收账款:3500 ③美元结汇成人民币 借:银行存款-人民币:500*6.9(当天实际结汇汇率) 贷:银行存款-美元户:3450 ④调汇 借:应收账款:3450 贷:应收账款:3000 贷:财务费用-汇兑损益:450 问:1.第②个分录应该是用人民币表示吗?是不是写错了 2.④调汇有问题吗? 3..第②个分录,我后面附的回单500美元的回单,但是我借方录的是3500,这样银行不是对不上吗?
①出口商品 借:应收账款:3000 贷:主营业务收入:500*6 ②美元户收款 借:银行存款-美元户:500*7(月初第一天税率7) 贷:应收账款:3500 ③美元结汇成人民币 借:银行存款-人民币:500*6.9(当天实际结汇汇率) 贷:银行存款-美元户:3450 ④调汇 借:应收账款:3450 贷:应收账款:3000 贷:财务费用-汇兑损益:450 问:1.第②个分录应该是用人民币表示吗?是不是写错了 2.④调汇有问题吗? 3..第②个分录,我后面附的回单500美元的回单,但是我借方录的是3500,这样银行不是对不上吗?
老师好,请问之前有笔外汇1200付款后被退回了,当时分录:借:主营成本1200*当天汇率, 财务费用手续费15*当天汇率 贷:银行外币1200*当天汇率 银行外币15*当天汇率 现在退回的金额是1000,我应该怎么写分录
1、天魁公司于2×20年2月25日申请一笔100000元的半年期贷款,年利率为5%,经工行海淀支行审查同意发放,并于到期日归还,按利随本清方法计息。假定对该笔贷款的利息,工行海淀支行没有计提,于到期日一次性进行账务处理。要求作出以下业务的会计分录。(1)工行海淀支行放款时的会计分录。(2)贷款到期时工行海淀支行收回本息的会计分录。2、某商业银行归还向中央银行借入的资金100万元和利息2万元。要求作出该商业银行的会计分录。3、一外贸公司拥有现汇活期存款100,000美元,要求兑换成港币现汇,存入港币现汇存款户以备支付货款。银行按美元买入价买入美元,按港币卖出价卖出港币。当天外汇牌价为:1美元=6.8336人民币,港币卖出价1港元=1.12人民币,做出外汇银行的会计分录。4、浦发银行收到甲客户开办租赁保险箱的申请,并收到10000元的押金和10000元的租金。请做出该银行的会计分录。5、光大银行某支行接到开户单位科创贸易公司交来一份不定额银行本票及两联进账单,要求兑付本票款29100元,经审核,该本票是由本市建行签发的,作光大和建行的会计分录
你好.给我们澳门总公司提供服务,收取服务费(2022年06月),但目前未开具销项发票,预计是2023年06月开具发票。目前做2022年06月的账 借:银行存款(实际收款当天的汇率) 贷:应收账款(确认收入当天的汇率) 财务费用—汇兑损益(或借方) 汇兑损益的金额计算: 回单上面写的汇率*外币金额-外币金额*当时入账的汇率 问:入账金额的汇率按照多少?
我们是一个餐饮公司,在各个医院的餐饮部上班,员工工资由医院转给我们后我们在发给员工,收到工资和转出工资怎么入账
老师,请问一下,公司使用的那种工程项目上的临时工,根据项目需要临时使用的,干的天数也不一样,项目结束就不用了,需要怎么给他们申报个税?劳务报酬吗?需要他们个人去税局代开发票吗?
当月员工工资12000,没有社保,员工个税47.8(员工自己承担),实际员工到手工资应为11952.2,但是由于出纳已经预支了当月工资12000给员工,那么当月预支工资;当月计提工资;以及次月发工资;和交个税时分录分别是什么
当月员工工资12000,没有社保,员工个税47.8(员工自己承担),实际员工到手工资应为11952.2,但是由于出纳已经预支了当月工资12000给员工,那么当月预支工资;当月计提工资;以及次月发工资;和交个税时分录分别是什么
没做过会计学实操能做建安和代理记账会计吗
老师你好年终关账核算企业所得税税负时是不是业务宣传费调增也在核算范围内,税负也得计算这个汇算调增项
老师,请问一下,公司使用的那种工程项目上的临时工,根据项目需要临时使用的,干的天数也不一样,项目结束就不用了,按天开的工资,需要怎么给他们申报个税?劳务报酬吗?需要他们个人去税局代开发票吗?
请问老师,实务操作中,我们公司兼职的医生,可以用工资薪金申报个税吗?涉及一个问题,超过60岁的,我们不用缴纳社保公积金,如果没有超过60岁的兼职医生,我们用工资薪金申报后,系统会不会推风险
一般纳税人卖了一个固定资产小汽车3000,怎么算增值税
老师你好,我是新接手的会计岗位,发现前任会计的6月份报表不对,资产负债表中的利润分配期末数-期初数不等于利润表中的净利润年末累计数,我该怎么办?
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,你写的那个主营业务成本应该是贷方吧
借方红字就是贷方