你好 可以放在一个科目的
是这样的情况老师,公司与政府签订了一份出售安装壁挂炉的合同,公司把项目又转给了另外一个人承包,收取承包商的货款及管理费。承包商把货款及费用打到老板个人卡,政府依旧把货款打到公司公户,因为承包商已经将货款打到老板个人卡,所以政府来款从公户转到老板个人卡,老板再转到承包商账户。这样的结算方式好像有点不太合理,要怎样的流程才是合理的呢?都打到公户,一个做收入一个做借款,借款又不付利息,来多少借款还多少借款。这两种方式,哪个更可取呢?老师
老师,同一个公司往来既有货款又有借款。又没有合同,分不太清哪个是货款哪个是借款(出纳汇款时有时候也忘记问老板)。可以不分借款和货款都放在一起入账吗?
老师,一般纳税人 签合同预付货款时 借:预付货款 贷:银行存款 有一部分货到,但没发票,此时不记账吗? 等货都发完,剩下货款也都付了时,此时还没发票也是这样记分录吗?借:预付货款 贷:银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷:预付货款 这样对吗
老师,我们公司是进出口代理业务,收美元结汇,然后转给老板付货款,但是货款什么的都没发票,之前的会计都是做的预收预付,记在往来款里面了,现在往来数目很大,这个怎么办呢?以后收款记在借银行存款 贷:预收账款 里面,给老板转账也记借:预收账款 贷:银行存款 这样做分录冲一下可以吗?
请问老师哈~同一个客户:收款时候分录是 借:银存 贷:其他应付款;支付分录是 借:其他应收款 贷:银存。因为同一客户既有应收,又有应付,那月末时候是不是就看应收或者应付期末余额~哪个小就把哪个冲了呀?冲的时候不管是应收还是应付~分录都是借:其他应付 贷:其他应收
退休返聘的人申报工资的时候,也是选择职工。按工资薪金申报吗
购买发票该如何做账老板发这个我感觉无从下手
老师您好,公司被100%控股,原有股东是不是就没有占股比例了
小规模纳税人进项发票和销项发票怎么写分录
某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为50万元,现金余额上限为120万元,公司当前的现金持有量为5万元,此时公司应采取的策略为,老师,这题不是很懂
会计已计提了6年,这多提的部分汇算清缴时调增还是调减
应付职工薪酬包括什么
汽车折旧年限是多少年
朴老师。会计报表,应付职工薪酬期末为负数,但余额表应付职工薪酬是平的
老师,你好,我想请问一下,公司销售一批音响客户要求包安装,但是我们没有安装资质开不了建筑服务类。这个施工安装费我应该怎么签合同?开票名称应该怎么做?以后的业务当中会经常发生这样的问题,我们应该怎么做或者是需要怎么做改变合适呢?