同学你好 是的,异地的需要预缴的, 预缴所得税企业所得税,收入的0.2%

老师您好!去年开始乙(有公司无资质)挂靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙个人转账给甲(公司)支付给材料商,其他全部从乙个人账户支付出去(没有正规发票),甲(公司)收到的工程款也直接支付给乙(个人)。但甲(公司)今年改查账征收了,剩余工程款(占大部分)去年已开销项票今年回款后还可以直接支付给乙(个人)吗?甲(公司)说现在不能转私人账户了,让乙公司开发票对公转账,可这样乙公司又要交一道税,且成本票也成问题。去年甲公司已经扣收了增值税及附加,还有2%企业所得及管理费2%,加上各种原因算下已经亏损。请问乙该怎么办?求老师指点!
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师我公司在青海西宁开跨区域事项报告表到拉萨预交税款,拉萨让交增值税,附加税,然后说必须还要交所得税,说跨省了内地必须要交所得税,有这样的说法吗,那这预交的所得税又该咋算呢
老师,建筑劳务公司异地施工不是要跨区域异地预缴税嘛,比如说本月公司确认收入10万,简易征收是开3%的劳务发票,销项税就是0.3万,简易征收不能进项抵扣,然后异地预缴了0.3万的增值税,还预缴了城建税呀工会经费呀教育附加呀等等,我就是不明白那个城建税教育附加这些是怎么算出来的?我这边要计提这些税费,数字怎么来?因为那边预交我这边是要计提准确数字然后扣除那边的预缴,剩下的我要在这边缴齐,我就是不知道计提的数字怎么得到
我是上海的一般纳税人,在河北承包一个工程,需要给客户开具建筑服务工程款9%的增值税专票。三月份开具一张30万发票,没有提示开外经证,3月份的增值税已经在申报了,税款也缴纳到上海的了。12月份又开了12万的发票,开具这张发票时也是开建筑服务工程款,但是开票时税务局提示要开具外经证,有外经证号才能开票。所以我申请外经证,也在河北做跨区域预缴了2%的增值税和所得税。现在河北那边话来找我,当时3月份开的30万也要交税款,河北承包工程的那家公司必须要看到我完税证明。才给我结账,他现在扣了我30万的那笔税款还没有打给我。现在要是再交河北那笔税款的话,我不就是重复交税了吗?现在要怎么办呀?
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
拉萨这边算得是预交增值税的百分之10
这个预缴各地不一样的,但是10%是不是太多了?建筑业的增值税税率才9%