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提问,我开了张增值税专用发票跟祥见清单,已经交给公司了,发票金额开对了,可是祥见清单里的内容有几个字打打错了,公司那边要求修改祥见清单,请问下发票带出的祥见清单怎么导出,再修改?

2020-12-02 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-02 11:25

你好   你们把发票红冲了。 然后重新开票才行的。 你清单不能改的   如果发票已经开出来   

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你好   你们把发票红冲了。 然后重新开票才行的。 你清单不能改的   如果发票已经开出来   
2020-12-02
同学你好 是去年的费用调整吗
2022-01-17
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-25
问题一 原因可能是存在未开票收入、税会差异(如业务招待费等费用扣除税法有规定)、视同销售行为(如自产产品用于职工福利等),这些会使所得税计算基数大于开票收入对应的利润。 问题二 一般在 12 月申报期内进行更正申报是可行的,但要准备好准确数据和相关证明材料,且避免逾期申报。 问题三 自查反馈:开头说明因财务交接导致数据问题。中间详细分析差异原因,如未开票收入、税会差异、视同销售等情况。接着说明已解决问题,计划 1 月申报 12 月所得税时更正。结尾表态将加强财务管理
2024-12-12
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