你好,这个是你们支付多少,一般是单位加上个人部门分

老师,其他单位给我们打来的单位部分的社保到我们公司就可以免交然后我怎么做分录
老师好,请问我们给分公司交社保,分公司给我们开票是开单位部分还是单位加个人部分呢
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,你好,请问社保我们单位是全额给交的,个人部分也是单位的,请问这个怎么计提
老师好,请问我们交员工社保分两部分,一部分第三方交的,第三方给我们开票,另一部分自己交的,问题是遇到个人部分我们代交了,但又不从员工工资里扣了,这种情况两种交社保方式的个人部分能做进单位部分成本里吗。
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
老师,对公账户转私人银行可以吗
那分公司给我们开票他怎么做分录呢
你好 借:应付职工薪酬_社保 贷:其他应付款_总公司
是我们这边发工资的,申报也是在我们这申报的呀
你们不是给分公司缴纳的吗,为什么分公司要给你们开发票的,只有分公司代缴的,找你们收钱,才会开票的
我们把钱给分公司,让分公司代缴,这样的情况啊。既然分公司代缴的,他怎么做应付职工薪酬社保呢,做成本了?
如果是分公司给你们代缴 分公司 借:其他应收款-总公司 贷:银行存款 总公司 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-分公司
那分公司等于代收代付的,也要开票给我们吗
你好,是的,理论不用开票就可以的
理论不用开票,那到底是要不要开啊
不用开的,这个是代收代开的关系,往来的关系,不是额外收入,不用开票的
那为何我们找第三方代缴的社保这部分对方就给我们开票的呢
第三方肯定呀,不是关联方公司的,
第三方也是做往来的吧?那我这部分社保能在所得税汇算清缴前全额扣除吗
第三方是做往来,这部分社保可以税前扣除的
老师,是不是可以这样理解,第三方因为收管理费了,所以要开发票,管理费做收入,而社保这部分做往来
你好,是的,你说的非常对