同学你好,取得发票的内容是什么呢;

老师中午好 请问一下之前他们的预付款或备用金无票的,现在开票来抵了,之前分录是: 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存 那请问一下老师他们现在开票或是代开发票来抵了如何做账,我不太会冲抵第一次 谢谢老师
老师:我们是建筑企业,我们每月打款给这家机械公司,每月的会计分录,借:预付账款 货:银行存款,之前这家机械公司一直没来发票,现在收到这家开来的发票,请问老师,我们收到发票后如何做账?请老师讲解,谢谢
老师,之前,的会计,就是我们拿了货,没有开发票,他用的借预付账款,贷银行存款,现在发票来了,咋做,我们是自产自销的农产品小规模
老师,之前,的会计,就是我们拿了货,没有开发票,他用的借预付账款,贷银行存款,现在发票来了,咋做,我们是自产自销的农产品小规模
老师,请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润,做了一笔 借:销售费用 贷:其他应收款 预提费用 现在发票回来了, 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊? 可以做一笔红字负数,然后正常做费用吗? 还是做 借:其他应收款—预提费用(发票金额) 税额 怎么冲掉啊?
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
开得上面用的内容
同学你好,开得上面用的内容——您看下发票的内容写的是什么;有服务费还是购入材料等
就充他们其他应收账款和预付账款分录如何做老师
同学你好 借,成本费用等科目 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款/其他应收款
好的非常感谢老师
不客气的,祝您学习愉快;