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老师中午好 请问一下之前他们的预付款或备用金无票的,现在开票来抵了,之前分录是: 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存 那请问一下老师他们现在开票或是代开发票来抵了如何做账,我不太会冲抵第一次 谢谢老师

2020-12-02 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 13:00

同学你好,取得发票的内容是什么呢;

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快账用户7401 追问 2020-12-02 13:01

开得上面用的内容

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齐红老师 解答 2020-12-02 13:03

同学你好,开得上面用的内容——您看下发票的内容写的是什么;有服务费还是购入材料等

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快账用户7401 追问 2020-12-02 13:14

就充他们其他应收账款和预付账款分录如何做老师

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齐红老师 解答 2020-12-02 13:19

同学你好 借,成本费用等科目 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款/其他应收款

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快账用户7401 追问 2020-12-02 13:37

好的非常感谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-02 13:38

不客气的,祝您学习愉快;

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