你好,进项发票本月收到,以后月份认证,本月账务处理是 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目

老师本月购进货物,并且要在本月售出,进项票想等以后再认证,本月应该怎么做帐,认证后怎么做账
进项发票本月收到,以后月份认证,本月怎么入账?
当月收到进项专用发票当月未认证,次月认证可以吗,收到的发票可以先直接计入成本吗?
收到本月进项发票本月认证,增值税计入应交税费_应交增值税(进项税额) 收到本月进项发票未认证计入应交税额_应交增值税(待认证进项税额) 收到上月开出进项发票,这个月进项税计入什么科目?
老师,请问下,12月份收到帐成本票,没入账,这个1月份入成本,进项票12月份勾选认证了,那我1月份做成本,进项税,是借:应交税费-应交增值税-进项税额呢,还是待认证进项税额
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
我个税申报表重新更正,更正到1-5月份,来更正月份的时候显示图片里面的问题,这种怎么办
我们单位购进货物不要发票,是3500一吨要3%发票的话是加330,我们单位税负率是1% 开票给对方单位,收对方票加税合计的10个点 单位亏吗?
公司是制造企业,目前erp采用标准成本核算,但是实际成本应该怎么处理,月底的时候。系统目前原材料和人工,制造费都是用标准成本,月底后,实际成本应该怎么办
有了利润表和资产负债表怎么算营业收入净额
员工出差费用有些费用没有票,怎么办怎么操作税务合理
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
辛苦老师了!月底,应交税费应交增值税(待认证进项税)的金额,在哪个报表中那一行体现,
你好,应交税费应交增值税(待认证进项税)的金额不需要在增值税申报表体现 在资产负债表的应交税费栏次体现
老师不是在其他流动资产里体现吗?
你好,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)是负债科目,通过应交税费体现才是的
老师,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)账户余额是5!在应交税费填整数还是负数,
你好,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)账户发生额是5,在应交税费按负数填写