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税控服务费抵减,发生后,应交税,费应交增值税减免税款借方总是有数额的吗?例如,本年费用600,借,应交税费-应交增值税减免税款600.借 管理费用-600。只需要填表抵减就可以了吗?那应交税费-应交增值税减免税款一直都是有这600挂着吗?

2020-12-02 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 16:43

同学你好 是的,,减免的要转到营业外了

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:43

进项抵扣的是结转的

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快账用户5892 追问 2020-12-02 16:44

是小规模,只能是专票抵减。年底转到营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:52

小规模没有专票抵减的

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快账用户5892 追问 2020-12-02 16:54

税控盘的服务费不是可以抵减增值税税款吗?小规模开的专票为啥不能抵减?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:59

是的,可以抵减,小规模的销项可以用这个抵减

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快账用户5892 追问 2020-12-02 17:02

对啊,所以减免的时候不是 借 应交税费-应交增值税 减免600,借 管理费用-600吗?这个应交税费应交增值税减免这600一直挂着吗?

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:10

恩,这个就是一直挂着了

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