您好 上个月做的暂估,可是暂估的商品发票还没有回来 暂时不用处理
你好,咨询一下假如2019年暂估的成本是5000,现在暂估发票回来4500,还有500暂估发票没有回来这个怎么做账
老师,我上个月做的暂估,可是暂估的商品发票还没有回来,我是否在这个月先不用暂估回来,还是先暂估回来,然后在做一个暂估呢
老师您好,对于月底没没有收到发票但是入库的情况要暂估入库是吗?发票几个月不回来,发票什么时候回来再冲暂估,还是每月月初冲回来,月底再暂估呀?
老师,我上月做的暂估分录是借库存商品110000贷应付(暂估)110000,这个月发票来了,我先冲掉上月暂估借应付(暂估)110000贷库存商品110000,还要把发票做一次吗?发票这个月已经抵扣了,为什么还要做一次呢?
老师您好,我每个月都有暂估,下个月我没有去紅冲上个月的暂估,这样对吗,老师还是先暂估,等发票回来了再紅冲
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
就一直先暂估放在那,等发票来了再冲红暂估,按实际做账是这个意思吗
是的 这样账务处理正确的
公司零散配件怎么做科目呢,相当于日常的工具
可以先计入低值易耗品科目
相关分录能写一下吗老师
借:低值易耗品 贷;银行存款等 借:制造费用 贷:低值易耗品
一次性摊销可以吗
本月入低值易耗品,本月就出去
老师我们是钢材销售,是否放在管理费用里
一次性摊销可以的 如果是只销售的企业 可以放在管理费用里
老师我对这块有点不太明白, 拿到发票是借:低值易耗品 贷:其他应付 然后在做一张 借:管理费用 贷;低值易耗品 就是这样吗?我能不能直接做一样 借管理费用-低值易耗品 贷其他应付 这样不行吗?
收到后就直接耗用的话 可以