同学你好!这个一样的呀 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师我想问下,我们疫情期间加班补助,领导要求给刚6月份退休的两个老员工,各自加1000元。那我这个会计分录要怎么写?要怎么发放?
老师我想问下,我们疫情期间加班补助,领导要求给刚6月份退休的两个老员工,各自加1000元。那我这个会计分录要怎么写?要怎么发放?
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,我们餐补是计入到工资发放,有个情况就是车间有个人员偶尔会加下班,领导说每月给他补贴200计入到工资里,以餐补形式发放,请问这情况需要找餐饮替代票吗,这部分该怎么做账,还是合并到工资金额里就行
老师,我们申报个税,10月份当时社保忘记录入导致个税税额为100元,本期去修改了一下更正申报为80元,但是当时已经按照100元三方扣款了,也按照100元扣了员工的工资,请问这个月应该怎么弄,我们多缴纳的20元会退回么?还是累积到下一个月,那个人这一部分需要加回来么?
老师,长期护理险在工资报表里面怎么体现,应发工资是包含它的吗?然后个税那里又怎么申报?
老师,我们公司最近业务是 进口印度发←A公司←国企←B公司 箭头代表付款购买 AB公司是我们公司同一个控制人不同法人,国企属于投融资平台,我们这种属于虚开吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
这个员工退休了,那报个税的时候,是不是只要不添加这两个就好了?
嗯嗯 规范的话 把他两人个税 还是要申报的 虽然不用交个税 如果不申报 支付的加班费什么的 企业所得税税前 不能扣除哈
个税系统里,已经是非正常状态的
嗯嗯 这样 就是支出 不能所得税税扣除哦
那我报个税时,不报这两个人,可以的吧?别的员工正常报个税
嗯嗯 这个可以呀 没问题的
好,谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢