建筑服务是不能加计抵减 ,(一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。

老师问下,我有两个一般纳税人公司,都要增值税发票认证的,但是我有一家公司8月份没开票,7月份也没收到发票,我直接在发票认证网上操作了抵扣统计,也确认通过了,国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票,我到认证网上认证7月份,7月份也没收到发票,我按前面一家公司操作,但是这家公司就完成不了抵扣统计,国税网也申报不了增值税报表
你好老师:我公司是一家建筑公司,我公司收到几份苗木总票面约8万的免税发票。现在我们做账在11月份。想问下,我申报11月的增值税时,是否要将加计抵减的税金列入11月底申报表附表中?谢谢
你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
老师您好,我是建筑公司,本月我们公司不用缴纳增值税,能否把购入的树苗(自产自销)免税发票已收到能否下月在填报附表二农产品那列做进项税额部分填写?
老师你好,我是一家建筑公司的一般纳税人,我现在不是要申报2022年11月份增值税吗?我现在勾选进项的时候,我进项票有12月3号的,这个时间我可以勾选吗?统计吗?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
新政策,苗木与工程有关的,是可以抵减的,老师
没有看到建筑业可以加计抵减啊,你说是农产品计算抵扣吧,这个是可以抵扣,这个是根据发票金额*9% 去抵扣,
填写这个附表2 这个农产品下面,
财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告 加计抵减还有一个生活服务可以15%加计抵减,没有别的政策
农产品收购发票或者销售发票 你这个是填写这个下面
加计扣除农产品进项税额 这不是哈,这个是销售13% 这个是可以加计扣除1%
农产品的发票抵扣,我入账在11月,那12月属期再抵进项可以吗?还是要在11月期抵扣进项?
可以这个是可以的
请问老师,11月入账时怎么做分录,12月抵扣时,怎么做分录?11约入账时,需要在附表二中列报数据吗?谢谢
借工程施工,应交税费 待认证进项税额,(可以挂这个挂着) 贷应付账款,后面申报抵扣,借进项税额 贷,应交税费 待认证进项税额