你好 你现在你们电子税务局应该是改不了的。 跨了季度了。 你带着申报表 、公章 经办人身份证去当地税务局申请修改下
老师我三季度把生活服务类发票开成税率1%税务局让我冲红,重开税率为免税发票,我更正三季度申报表填在其他免税项目栏,并填报免税附表。1%冲红开免税发票后,四季度怎么填申报表,如果四季度不开票
二季度报增值税按1%交的税,税务局通知说生活服务类疫情期间可以免税,让更正申报,增税报表怎么更正啊
老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?
税务局发现公司(小规模)23年1季度的增值税申报存在疑点,具体是应纳税减证额存在错误,现在要更正申报,还要退税,请问是更正一季度就可以了么,还要不要更正2至4季度报表(本年累计数)
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
申报主表第16栏填不了数据
这个成本一般选哪个合适
请问小微企业申报企业所得税年度报表时,基本信息--主要股东及分红情况那里,可以空着不填写吗?
暂估成本的问题:假如5月暂估15万,借主营业务成本 贷应付帐款。但是这15万可能6月开2万发票,7月开5万发票,8月开七万发票。这种情况怎么办呀,开两万就借应付账款2万 贷银行存款,这样每个月做一次吗? 下个月估计还需要暂估15万,那也是收到发票后冲预付账款吗老师,一只暂估成本,这会有风险吗
邹老师。 问一下,我们24年度利润总额超300万了,税务要求我们取消小微企业,那如果今年取消小微了,如果公司过几年缩小了,3个指标都没有超出了,那还可以回复到小微企业吗?
老师,A公司25 %的股东把自己的股份全部无偿转让给B公司,已实缴25万,余50万认缴出资额未缴纳,还在期限内,A公司由于亏损净资产为负,这样B公司要怎么做账呢,谢谢
老师,鉴证咨询服务*清单编制费,印花税按哪个税目交?
请问老师,工程款用房款抵的情况下,合同金额是300万的,合同中房价可以做到300万,但是实际情况,房子少卖了,就卖了280万,那20万怎么办呐
老师 我们小规模 做机械设备 基本是2万以内的价格 很多客户都不要发票 基本90%不要发票 我直接做无票收入可以吗 有什么影响吗
附加税是不是也需要一起修改啊
你好 是的。 你增值税都错误了。 附加税也是要修改的。 你报表也得改的 企业所得税也得改
税务局给改吗?我不会
你好 可以改的。 都电话让你去改了。 就去改
增值税申报这个完全不会,太乱了
你好 你免税的 填写在其他免税栏次去 。 你去改下就行了。
但附加税那个表里减免税依据里面没有这个2020年8号免税的项目啊
你好 你 增值税如果全部是减免的 。 你增值税都是0 了。 你附加税是直接0报了。 你们生活服务全部是免税的哦