您好 甲方把发票联跟抵扣联退给您单位 您单位在开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后 然后开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票

您好老师,我有一张销项的发票开错了。不过已经跨月。对方没抵扣。我这个是需要开红字发票么?现在直接可以从税盘上开红字发票么?然后再重新开具就好了对吧?
老师您好!我是建筑装修企业,有一个项目的发票开错税率了,要重新开具发票,然后之前开出去的增值税专用发票甲方也没有认证,但是跨月了,我们怎么冲红,重开呢?
老师。你好。上月发票开错了,但是已经认证抵扣。这个月对方红冲后重新开具正确专票。这样我们上月需要进项税转出吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我之前开了一张销项发票,已经跨月了,然后拿回来红冲了,重新开了另外张发票出去,之前的进项发票已经抵扣认证,那我现在要把这个进项里面的型号开出去,可以吗?税额又要怎么样交的呢?
老师跨年的建筑服务发票可以红冲重新开具吗?已在外地预交了,甲方要求我们这个月就红冲,但是预交了税款。我就没有红冲,打算下个月红冲重新开具可以吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
啊?不是甲方开具信息表给我们直接冲红吗?
不仅跨月,也跨年了
不管是否跨年 只要对方没有认证 都应该只要操作
是这样子的,认证了未抵扣。是甲方开具吧,甲方开具的时候选择购买方未抵扣是对的吗?
认证了没有抵扣 也是您单位开具 对方抵扣了是对方开具