咨询
Q

老师,驾校买的酒是做业务招待费还是什么费?第二个问题公司名下没车,员工自己开车加油报销可以税前扣除吗?

2020-12-04 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 12:40

招待用的可以计入业务招待费 可以和员工签订租车协议,这样就可以税前扣除

头像
快账用户9762 追问 2020-12-04 12:42

和员工签租车协议那要交租赁费吗?

头像
齐红老师 解答 2020-12-04 12:43

可以约定报销实际发生的费用的

头像
快账用户9762 追问 2020-12-04 12:54

不是招待用的话放什么科目?

头像
齐红老师 解答 2020-12-04 12:56

那要看你做什么用了

头像
快账用户9762 追问 2020-12-04 12:58

签租车协议,不是说0租赁是无效合同吗?

头像
齐红老师 解答 2020-12-04 13:32

没有啊,不用签租金,可以按实际走的里程数,按照确定一个标准报销的

头像
快账用户9762 追问 2020-12-04 14:02

那开发票是开公司的名称还是员工的?

头像
齐红老师 解答 2020-12-04 14:14

那要开公司名称的发票

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
招待用的可以计入业务招待费 可以和员工签订租车协议,这样就可以税前扣除
2020-12-04
对,只要有租车协议和租车发票,就可以税前扣除。
2021-12-24
这种建议你做。差旅费补贴,然后我。可以税前扣除,不用发票就行。 不然就是实报实销,你税务局认可也能扣。
2023-04-07
同学您好,你好, 是不可以的,要有车或租车才行    
2023-07-10
您好,不可以,不是公司的车
2020-12-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×