你好,可以的,你写的很对的
做红字冲,借,其他货币资金负数,贷,其他业务收入负数,应交税费\\\\增值税负数,然后,做,借,其他贷币资金\\\\正数,贷,主营业务收入正数,应交税费\\\\增值税正数,可以吗?
老师,小规模企业退货分录哪种是正确的?第一种 借 主营业务收入 32.01 贷 其他货币资金-支付宝 32.33 应交税费-应交增值税 -0.32 第二种 贷 其他货币资金-支付宝 32.33 贷 应交税费-应交增值税 -0.32 贷 主营业务收入 -32.01
收到红字发票,已经抵扣 借:其他业务支出 负数 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出 贷:应付账款 负数 对吗?
老师 我们是小规模 在确认收入的时候 外账 借:其他货币资金—微信 贷:主营业务收入;应交税费—应交增值税 内账:其他货币资金—微信 贷:主营业务收入 对吗
借应交税费 应交增值税 负数还是正数 贷营业外收入-政府补助
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。