收到红字发票,已经抵扣, 分录对的。

做红字冲,借,其他货币资金负数,贷,其他业务收入负数,应交税费\\\\增值税负数,然后,做,借,其他贷币资金\\\\正数,贷,主营业务收入正数,应交税费\\\\增值税正数,可以吗?
借:库存商品 贷应交税费——应交增值税(进项) 应付账款 这个是正常做账 收到红字发票 借:库存 金额负数 应付账款 应交税费——应交增值税(转出)金额负数老师是这样编写吗?
收到红字发票,已经抵扣 借:其他业务支出 负数 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出 贷:应付账款 负数 对吗?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师,这样对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税——进项税额转出 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
老师,我们是几个门诊部,老板的弟弟个人负责给我们几个门诊部把医疗垃圾用车拉到医废处理机构。现在年底要给他结算这个费用。他不会开发票的,按什么给他结算?
公司没有车报销加油费可以吗
您好,老师,请问最新增值税保安服务费一般纳税人是简易征税方式,税率是多少呢?谢谢
老师好,纳税人证明文件指的是什么?
单位高层领导出差,一线城市住宿费,报销标准多少合适?每晚2000多,是不是不能据实报销
小规模按季没有超30万的普票,不用交增值税,这部分,年底不处理挂在那里,还是必须要处理转营业外收入
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
如果写在借方呢?是不是借:应交税金—应交增值税—进项税额转出
如果写在借方,用借方红字
直接写借:应交税金—应交增值税—进项税额负数,可不可以呢?
直接写借:应交税金—应交增值税—进项税额负数 可以
谢谢老师了
不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!