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你好老师。我10月收到的发票已经抵扣增值税了。发现票错了对方公司要求冲红。是不是我要补交增值税。

2020-12-05 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-05 09:37

你好 你做进项转出 要交税  

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你好 你做进项转出 要交税  
2020-12-05
你好,不用的,你再开了红字信息表,当月做进项转出,次月申报就可以的。
2023-01-16
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
您好,这个是可以的,现在冲减是可以的
2024-08-05
你好 不用退回 已认证的是采购方填写红字信息表 销售方开红字发票
2020-11-28
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