你好,按照销售红冲销售,分录来做。
老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
电子普通发票当月作废内容写错了,又重新开一样的金额。做分录需要按照发票做账,销售 冲红 销售,还是做一笔销售就可以?
老师我问下,我们公司10月份开出去发票销售金额多开了,对方退回来,12月份又重新开过去,这样我10月份的销售成本是不是也要冲红,12月份在做一般成本啊,还有成本不用去管他,销售冲红,在做一笔
当月电子普通销售发票,当月冲红,还需要做账吗?就是要写分录 把发票放在凭证里,还是发票单独存放?
我司一般纳税人,销售方8月开的专用发票,我司9月已勾选抵扣的进项发票,10月销售方将该发票作废,又重新开了一张金额一样,销售项目由大衣改成裙子,账务上需要做处理吗?
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
你好老师,增值税即征即退中安置残疾人就业,税收优惠比例多少?公司在西安市地区?需要什么资料?具体账务处理怎么操作?
老师,现在我们公司提前发放员工中秋福利,这个福利是人事先垫钱买礼品发给员工,未开票入账报销,我想问的是中秋福利是要在发放的当月计入工资申报个税吗?还是可以等到拿到发票报销入账的当月申报个税?
老师,有汇错账号退回来的回单,需要单独做账吗?还是可以直接放到汇正确的报销单中,
给阿里巴巴网站充流量计入啥科目
老师买课送的真实财务软件在哪里领取?
老师,可以讲一下应交税费这个科目,及这个科目下面的明细账科目,以及我自己手工填资产负债表应交税费项目需要看应交税费哪些科目及借贷方
需要注销公司 请问具体流程是怎么样,注销那需要选(国家企业信用信息公示系统公告日期) 这个又是怎么处理
你好老师,员工在5.30支取了6.10应该发的工资,那他的个税应该是几月报
老师问下,我们开建筑服务-工程服务票给对方,账务处理怎么做。