你好,冲你没有录重量的那个主营业务收入, 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要重新结转,借主营业务成本负数贷库存商品负数。
你好,现金购买商品,没进项票,但销售已开专票,借;库存商品,贷;库存现金销售,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品,月底库存商品这样结转了,有风险吗?该怎样操作没风险,是不是这笔现金业务不做分录,直接做销售开票交税的分录?
老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
老师,我公司6月有辆车,车到了,发票没到, 暂估了 结转成本,借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了,怎么冲,怎么做账啊?是做笔冲红的分录,重新录入一笔嘛?那样会不会影响我的库存啊
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
我们是一般纳税人,8月份开了一张发票,分录做:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税费) 10月红冲了这张票,又开了一张一样金额的,那10月冲红的分录怎么做?重开的蓝字发票分录怎么做?
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
我当时直接做的借:银行存款 红冲时借方怎么会是应收账款呢?
红冲成本时是把这个转错的部分红冲就可以了吧?不要把所有的成本红冲吧?
银行退钱了吗 没有退的你用应收账款过度下不就可以了
红冲错误的成本就可以