同学您好,收到专项资金的时候, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 发生相关支出的时候, 借:固定资产, 贷:银行存款。 计提折旧的时候, 借:管理费用等科目, 贷:累计折旧。 摊销的时候, 借:专项应付款, 贷:其他收益。
企业专项资金的使用如何做账?
收到政府的专项财政资金企业应该如何做账务处理?
国有企业(代建人)收到住建局拨付的专项债券资金,如何做账?
企业2021年收到科技厅专项基金,执行期两年,有专项款使用说明,应该如何做会计分录?谢谢!
老师,我是服务行业的,有些客人会在开票的时候,多交钱返现,财务应该怎样处理提现
郭老师在吗,有问题请教
老师如果公司的股东已经缴纳了实收资本,现在0元转让税务能通过吗?
请问老师,个体户抖音平台收入可以直接入账实际到账金额吗?
老师,我想问一下,在上个月时暂估了一笔成本,借 主营业务成本 进项税 贷 预估成本 这个月付款,但依旧没取得发票,我能借 预估成本 贷银行存款吗?那取得发票时候怎么冲账呢?
汽配出口制造业,如何做内账总账和利润表呢?成本怎么去核算?没有思路。?
老师,请问下企业一直有广告的业务,但是开票都是信息费,今年开了一张项目名称为广告费的发票,被税局提示要交文化事业建设税,这种可以只交开广告费的那张发票的话分险大不大,2025年4月开的,补交的话是不是也有滞纳金
老师好,请问为了节约成本,公司采购材料用现金支付,请问最大限度可以是多少,有哪些合法合规操作方法
我想问一下,出口退税CIF价出口,海运费这块要怎么处理,能不能入销售费用。
董老师 在线吗?有问题想咨询您~