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老师们好,年底我想做一比预提费用少交点所得税,明年在冲回来,借方写管理费用,贷方走什么科目比较合理。或者借方写什么待方写什么

2020-12-07 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 10:54

你好,你预提什么费用,贷方就写啥,工资,某种费用?一般贷方是应付,预付

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快账用户7710 追问 2020-12-07 10:56

就是虚走一比,所得税汇算清缴完了在反向结转回来,

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:09

您好,这个不合规操作,老师不便建议,抱歉。你可以按照公司有预付的一些款项来预提费用。

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快账用户7710 追问 2020-12-07 11:11

好的,麻烦您了

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:16

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你好,你预提什么费用,贷方就写啥,工资,某种费用?一般贷方是应付,预付
2020-12-07
借贷方都可以的,学员
2022-10-15
本年利润就是损益科目使用-号表示亏损呀
2022-10-15
您好,2笔都是原分录的红字分录呀,原来贷方是什么科目现在红冲就是什么科目的,另外管理费用和 主营业成本不要写在贷方正数,改为借方负数
2024-12-05
您好,1贷预付款项。标准做法是借应付账款贷银行存款,权责发生制暂估,借管理费用,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估,再借管理费用,贷应付账款
2021-04-01
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