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老师,应收工程款548514.实际到账527257.差了21257说是发给工人工资了,这个查额我该怎么做账呀?

2020-12-09 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 10:34

您好,那您做支付工资分录的时候 借:应付职工薪酬   贷:应收账款-甲方名称

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快账用户3693 追问 2020-12-09 10:39

这个,没有发票可以做账吗

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:40

您好,工资薪金不用发票的,相当于对方帮您代付了。

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快账用户3693 追问 2020-12-09 10:41

这个我直接做账就可以是吗

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:47

您好,是的,您就这样处理。

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您好,那您做支付工资分录的时候 借:应付职工薪酬   贷:应收账款-甲方名称
2020-12-09
您好, 意思这个工资是不发了,是吧
2024-12-04
你好,这个具体的是什么业务?
2023-08-14
您好 借:工程施工--合同成本--劳务支出       贷:其他应付款--工资 支付时 借:其他应付款--工资       贷:银行存款等              应交税费--应交个人所得税
2021-03-08
你好;    你们之间是过账; 那这个10万后期会退给     对方吗  
2023-01-03
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