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应收账款科目下有好几个明细科目,其中一个受控于应收系统,还有一个是应收账款-暂估科目,这两个科目可以同时都受控于应收系统吗

2020-12-09 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 13:27

你好      是的。 都是应收账款的明细科目都会影响你应收账款的金额和具体明细的。    

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快账用户9586 追问 2020-12-09 13:30

可是我怎么从总账直接做应收账款-暂估科目凭证是可以做的呢

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:32

 你好     你这个应该是设置明细的科目 。 系统操作你最好是问下你软件售后给你看看   看给你操作说明的 

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快账用户9586 追问 2020-12-09 14:36

应收暂估款是根据销售出库单去生成的,这个跟应收系统有关系吗

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齐红老师 解答 2020-12-09 14:39

 你好  会的。  到时你挂应收账款就影响你应收系统了   

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快账用户9586 追问 2020-12-09 14:45

如图,凭证是这样做的,应收暂估是根据销售出库单生成的,应收账款是根据出库单下推发票生成的,应收暂估和应收账款的差额是在总账做凭证吗?

如图,凭证是这样做的,应收暂估是根据销售出库单生成的,应收账款是根据出库单下推发票生成的,应收暂估和应收账款的差额是在总账做凭证吗?
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齐红老师 解答 2020-12-09 14:52

你好   你们暂估和应收账款实际的差额 这个你要问下软甲售后 。 这个应该是把暂估冲掉。 然后在按实际来挂应收账款的。    

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快账用户9586 追问 2020-12-09 14:53

我是按发票金额来冲的呀,应该是冲8250,但是借贷要相等 ,所以冲了8400,多冲了150,所以手动做一笔调整

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齐红老师 解答 2020-12-09 14:58

 你好   那你调整下分录的话就可以了。     因为我估计你们暂估和实际金额有差异 才会导致你有差额金额的。   

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快账用户9586 追问 2020-12-09 14:59

是的呀,就是暂估和实际下推发票的时候有差异,所以需要做一笔调整,就是这笔调整是该从总账做呢还是应收模块去做

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齐红老师 解答 2020-12-09 15:03

你好  应该是 从你应收账款 模块里面去做     ; 这个要看你系统了。 各个系统操作 会有差异的。    

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你好      是的。 都是应收账款的明细科目都会影响你应收账款的金额和具体明细的。    
2020-12-09
受控科目你可以简单的理解为此科目是由其他科目的金额生成自动生成的,也就是不需要你单独的进行输入。举个例子,要想收付凭证直接由应收、应付模块自动生成并传递到总账,你就需要设置受控科目,这样你在收入模块录入收、付款单时,系统会自动带出应收、应付科目,如果你想手工录入凭证的话,在总账-设置-选项下面勾上“可以使用应收、应付受控科目”即可
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