你好 是的。 都是应收账款的明细科目都会影响你应收账款的金额和具体明细的。

老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
公司跟法人的往来款是挂一个科目好还是可以挂两个科目的?其他应付款和其他应收款可以同时挂吗
应收账款科目下有好几个明细科目,其中一个受控于应收系统,还有一个是应收账款-暂估科目,这两个科目可以同时都受控于应收系统吗
老师,我想问下平常做账的时候同一家公司既有应收款又有预收款,是分别入两个科目好还是只用其中一个科目合适?
老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
我们给公司借款的转款可以做借款吗 这个利息要算增值税吗 其他公司给我们转款不用按照利息收增值税吗
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,本月已开票的收入是负数(因为有红冲之前的发票),有未开票收入是正数,那怎么申报增值税呢?
请问下公司9月买车的,10月开始做固定资产折旧吧?请问具体是怎么做的
提问的,@朴老师,还有一个问题
老师,新的增值税法中,业务餐饮取得的专票能抵扣吗?
海外公司采购了一批货,未过海关,海外的公司这批货的货款该怎么转给国内公司
减资了,营业账簿印花税0申报还是怎么申报呀
老师,你好,我想问下我们有产品成本,交易金额,广告费,尾程运费,是不是这四项加起来就是理赔金额总额。对方应该赔给我们跑水单的钱
我公司是一般纳税人,2016前年前取得的房产证,厂房租金之前开票是申请了简易征收,按5%的税率开票,我想问一下,我们2026年按3%还是5%开呢?
你好,我们给女职工垫付生育津贴,扣掉个人社保再支付,请问分录怎么写?
可是我怎么从总账直接做应收账款-暂估科目凭证是可以做的呢
你好 你这个应该是设置明细的科目 。 系统操作你最好是问下你软件售后给你看看 看给你操作说明的
应收暂估款是根据销售出库单去生成的,这个跟应收系统有关系吗
你好 会的。 到时你挂应收账款就影响你应收系统了
如图,凭证是这样做的,应收暂估是根据销售出库单生成的,应收账款是根据出库单下推发票生成的,应收暂估和应收账款的差额是在总账做凭证吗?
你好 你们暂估和应收账款实际的差额 这个你要问下软甲售后 。 这个应该是把暂估冲掉。 然后在按实际来挂应收账款的。
我是按发票金额来冲的呀,应该是冲8250,但是借贷要相等 ,所以冲了8400,多冲了150,所以手动做一笔调整
你好 那你调整下分录的话就可以了。 因为我估计你们暂估和实际金额有差异 才会导致你有差额金额的。
是的呀,就是暂估和实际下推发票的时候有差异,所以需要做一笔调整,就是这笔调整是该从总账做呢还是应收模块去做
你好 应该是 从你应收账款 模块里面去做 ; 这个要看你系统了。 各个系统操作 会有差异的。