您好! 需要报个税,实发的工资额挂账就是。

老师:一般纳税人公司,其中一员工不在我们公司买社保,但在我们公司通过公账给他发放8月 工资,这种情况的话,我账里也要把他8月工资计提录入凭证里。后面还要给他报销发票也要从公账走。这种情况后期一直是这样操作的话,请问 有风险吗?如何规避?
我们公司工地上有一个人从8月份过来的一直没发给他工资也没申报过个税,这个月要一次发给他4万多块钱,请问下需要交个税吗?
我们公司工地上有一个人从8月份过来的一直没发给他工资也没申报过个税,这个月要一次发给他4万多块钱,这次需要交很多个税,请问明年汇算清缴能退回来吗?
我们老板从4月份开始,一直没有发过工资,让我一直给他记在内账上,他要我以后把钱发给他,这种情况下我要不要给他报个税?
我们老板从4月份开始,一直没有发过工资,让我一直给他记在内账上,他要我年底再把钱结给他,这种情况下我要不要给他报个税?
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
不是很懂哎
意思是,我从4月份开始给他报个税,但是钱不发给他,给他挂在账上
您好! 举个例子,供参考 如5月份工资10000,其中税100元 借:**费用 10000 贷:应付职工薪酬 9900 应交税费-应交个人所得税 100 同时交税时, 借: 应交税费-应交个人所得税 100 贷:银行存款 100 后面哪天需要发工资了, 借:应付职工薪酬 9900 贷:银行存款 9900
是这样的,外账没算他的工资,内账上有,但是我能不能后面2021年1月份把工资发给他之后,再一次性报4-12月的工资,到时候再做账,之前的税已经报了,我给他更正申报就很麻烦
您好! 补缴税款,涉及滞纳金。注意外账的费用遵循哪年的费用入在哪一年,涉及企业所得税。
老师,这不是补缴税款啊
现在没有给他发4-12月的工资,工资表也没有做他的,发了才做工资表啊
我的意思是明年1月份,给他发工资的时候一起申报4-12月的个税,本来也是这样的,之前没有发工资怎么申报个税呢?
好像是不能在1月申报啊,那费用在1月了,不是今年的费用
老师老师,我现在更正申报3-10的个税,我需要将老板的个税一起补申报了吗?
您好! 个税应及时申报,否则会有滞纳金。 同时工资应计入当期费用,这涉及企业所得税。 最好是更正申报3-10的个税,将老板的个税一起申报了。
我3-8月的工资做的是实发,不是应发,我已经做了的工资没有包括老板的,现在给他更正申报了那我工资也要重做吗?
您好! 工资补一笔应发就行。
意思就是,我更正申报3-10月的个税,加上老板的。然后工资补发给他就行了
您好! 实发工资小于应发工资,根据实发得到应发工资,计入费用的是应发工资,您记了实发工资,费用少了,做一笔分录,补记上。 老板的工资也要记入费用,到时补发给他即可。
老师,您觉得我可不可以3-10月的给老板0申报,然后我报11月工资的时候给他一起报3-10月的工资?到时候用银行卡转给他,我也不用补了,直接一起做