您好! 需要报个税,实发的工资额挂账就是。

老师:一般纳税人公司,其中一员工不在我们公司买社保,但在我们公司通过公账给他发放8月 工资,这种情况的话,我账里也要把他8月工资计提录入凭证里。后面还要给他报销发票也要从公账走。这种情况后期一直是这样操作的话,请问 有风险吗?如何规避?
我们公司工地上有一个人从8月份过来的一直没发给他工资也没申报过个税,这个月要一次发给他4万多块钱,请问下需要交个税吗?
我们公司工地上有一个人从8月份过来的一直没发给他工资也没申报过个税,这个月要一次发给他4万多块钱,这次需要交很多个税,请问明年汇算清缴能退回来吗?
我们老板从4月份开始,一直没有发过工资,让我一直给他记在内账上,他要我以后把钱发给他,这种情况下我要不要给他报个税?
我们老板从4月份开始,一直没有发过工资,让我一直给他记在内账上,他要我年底再把钱结给他,这种情况下我要不要给他报个税?
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
不是很懂哎
意思是,我从4月份开始给他报个税,但是钱不发给他,给他挂在账上
您好! 举个例子,供参考 如5月份工资10000,其中税100元 借:**费用 10000 贷:应付职工薪酬 9900 应交税费-应交个人所得税 100 同时交税时, 借: 应交税费-应交个人所得税 100 贷:银行存款 100 后面哪天需要发工资了, 借:应付职工薪酬 9900 贷:银行存款 9900
是这样的,外账没算他的工资,内账上有,但是我能不能后面2021年1月份把工资发给他之后,再一次性报4-12月的工资,到时候再做账,之前的税已经报了,我给他更正申报就很麻烦
您好! 补缴税款,涉及滞纳金。注意外账的费用遵循哪年的费用入在哪一年,涉及企业所得税。
老师,这不是补缴税款啊
现在没有给他发4-12月的工资,工资表也没有做他的,发了才做工资表啊
我的意思是明年1月份,给他发工资的时候一起申报4-12月的个税,本来也是这样的,之前没有发工资怎么申报个税呢?
好像是不能在1月申报啊,那费用在1月了,不是今年的费用
老师老师,我现在更正申报3-10的个税,我需要将老板的个税一起补申报了吗?
您好! 个税应及时申报,否则会有滞纳金。 同时工资应计入当期费用,这涉及企业所得税。 最好是更正申报3-10的个税,将老板的个税一起申报了。
我3-8月的工资做的是实发,不是应发,我已经做了的工资没有包括老板的,现在给他更正申报了那我工资也要重做吗?
您好! 工资补一笔应发就行。
意思就是,我更正申报3-10月的个税,加上老板的。然后工资补发给他就行了
您好! 实发工资小于应发工资,根据实发得到应发工资,计入费用的是应发工资,您记了实发工资,费用少了,做一笔分录,补记上。 老板的工资也要记入费用,到时补发给他即可。
老师,您觉得我可不可以3-10月的给老板0申报,然后我报11月工资的时候给他一起报3-10月的工资?到时候用银行卡转给他,我也不用补了,直接一起做