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请问我们上个月跨区域预缴了增值税,这月申报上月增值税时,本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时,在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税,然后在34行本期应补(退)税额,那显示就是负数,不让保存,怎么处理?我是不是这次不填下次再填?

2020-12-10 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 10:00

你好,同学。下次填写扣除部分。

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快账用户7717 追问 2020-12-10 10:01

可以这次不填,累计到下次抵减增值税?

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齐红老师 解答 2020-12-10 10:02

是的,下次要有交的再抵扣处理即可

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快账用户7717 追问 2020-12-10 10:10

您确定啊,有人告诉我跨区域只能抵减本期的

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齐红老师 解答 2020-12-10 10:11

你这是预交的,你后面 是可全额抵扣,没有说只抵本期的。

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你好,同学。下次填写扣除部分。
2020-12-10
您好,应该是上月的预缴税款,没有入库,所以不能使用预缴税款抵减,建议咨询当地税务局或者热线电话12366确认一下,或者到当地税务局报税大厅去申报处理。
2020-08-09
填写在预缴栏那里就可以了
2019-10-06
你好 预缴的体现在附表4中,实际抵减那是0 需要缴纳的时候 附表4实际抵减写主表是分次预缴出写上
2020-11-24
你好,你在3月10日才在外地预缴,数据可能还没传回,正常的。你明天再试一下。一般都可以的
2021-03-12
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