你好!有可能是没有计提工资。
应付职工薪酬出现期末借方余额是因为没有计提工资吗
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
“应付职工薪酬年初余额—应付职工薪酬期末余额” 表格里为什么计提金额要减期末余额?
老师,期初数就银行存款和应付职工薪酬有余额,且银行存款期初余额应付职工薪酬期初余额,这样的话,公司年初没有销,也没有进,那就只能计提工资啊,计提工资后,借成本袋应付职工薪酬,资产负债表就不平了
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
我有一个外贸企业出口退税申报,显示进项发票无电子信息,一般是什么原因,怎么解决?进项发票我在6月份就已经退税勾选确认了。
老师,请问一下,一般纳税人公司,上半年没有开个票,只有老板自己两个人报工资交社保,这个报表是给他零报,还是需要一直报工资
您好老师我想问下我们和员工签订了劳务合同,保洁,每月需要支付给对方应付工资4500,那每个月报税按照(4500-800)*20%=740缴纳个税是吗,然后年底汇算清缴是不是(4500*12)=54000,还扣除那个每月允许扣除的5000吗
老师,我公司有一笔购买茶叶业务,用于招待,但是收到对方专用发票,这个要如何做账务处理
老师,我单位有搅拌站改造的业务,合同约定要赠送的配件,这部分配件需要缴税吗
老师,请问下,我们是建筑劳务公司,主要成本是人工工资,这种情况下,农民工工资是,让他们去代开劳务发票,还是申报工人工资
老师您好!在导报关单时,下载的文件不是xML,什么原因呢?
工会经会计税依据是?
老师您好,我单位报废一辆厢式货车,已折旧完毕,此车因意外自燃,保险公司赔偿了21600元,消防支队给提供了一份火警事故建议调查认定书!请问老师一下问题! 第一,这辆车如何做报废会计账务处理 第二,收到的赔偿款需要叫什么税, 第三,收到的赔偿款如何做分录, 还有我没想到的您帮助回复一下,谢谢!
你好,我是一家汽车修理公司,如果给客户即提供零部件又修理,那么在购入原材料的是借:原材料,在结转的时候是,借:生产成本吗?
如果计提了工资还会出现借方余额这种情况吗
计提和支付的是一样的就不会有这种情况的
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!