你好,不开票申报时就要按未票收入申报
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
老师,我们有笔土地出租收入,租给别人3年,一次性取得收入40万。别人一次性付清。为了利用增值税优惠政策的30万免征,我可以把40万分季度开票吗?第一季度开30万,第二季度开10万。取得收入不开发票,能行吗?
1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?
老师好,为了报销车辆燃油费,个人将车辆出租给公司,但个人又不能享受月度10万季度30万免征增值税政策,得按1%缴纳增值税及相应的附加税费,那我可不可以把月租金定为500,按月申请代开发票,享受个人单次未达500元免征增值税政策?这样操作盒规吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,第一季度开具3%专票2万元,开具1%普票30万元,还有未开票收入5万元,我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额,普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额,第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额,得出来的税额是1.11万,不知道这样申报对吗?
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
做无票收入不也得交增值税嘛,我的目的是不交增值税。能行的通吗
你好,这个是行不通的,有一定风险的,
即使如此,什么原因会导致无票收入呢,既然取得收入,为啥不一次性把票都开了?
可以让别人不要一次付清,分批付款吗?这样,我们老板是不是又不同意了?
正常业务会有些不开发票的,比如买个个人的情况,收入确认其实和打几次款没多大关系的,老板想法可能比较简单了
打几次款和开发票有关系吗?也没关系吗
是的,也没啥关系期待你的好评,希望能帮助你
是不是只要确定收入,虽然还没实际款项还没实际到账,就得确认收入?
是的,例如我卖给产品。你还没给我汇款,我这边就会确认收入,对应收账款
开票呢?是确认收入,按全额开票?还是按实际收到的款项开票?如果一次性把票都开好,虽然只收了一部分货款。这样会不会有风险?
开票了就要全额确认收入了