没作废就是正常发票,只能先缴税,然后本月开红字发票冲减,去申请退税
老师请问,因为忘了把上个月开错的发票作废导致收入增加需要交增值税,这个事情怎么处理?交过的税怎么才能冲回来?
5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
请问下上个月因为多开发票导致多交增值税足以抵扣本月的应交税额,账务上要怎么处理,附加税还需要计提吗
老师,问下去年开的发票,今年才作废,导致今年1季度收入是负数,这个申报增值税要怎么处理呀
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
怎么申请红字和退税?
先点信息表填写信息,然后点发票填开,导入红字信息表开红字发票,下个月申报负数金额收入,然后去找专管员审批开具红字发票
然后去找专管员审批申请退税
好的,谢谢
现在我们还没申报,在申报前把红字发票开好和退税申请做好是不是就不用交增值税了?
老师这样处理行吗?
那是下个月的事项,这个月需要缴纳