你好,不对哦。你如果是负数冲,应该是将原来的那张凭证借贷方一样,只是数字变更了负数,然后再重新做一张正确的分录。
更正凭证是这样更正吗?这样更正的银行余额对不上?
红字更正法可以这样吗?错账原因是应收账款科目错记成其他应付款原分录:借:银行存款 610 贷:其他应付款 610,更正可以直接更正科目吗?像图片这样更正可以吗?
老师好,上月的凭证200备用金应该放在材料费,我这样更正可以吗?涉及到银行存款,一定要报上月整个分录冲红,再更正是不?
如果这个月做了上个月的更正凭证,上个月的报表会自动更正更新吗?
老师你好!我之前将其他应收款直接转成了实收资本,请问这样做对吗?如果不对我现在进行更正的话,之前的申报的资产负责表是每季度进行更正还是更正这次更改凭证这次就可以了啊
郭老师接的 劳务公司,在什么情况下要多做成本,多做假成本不就是做假账[囧]
填企业的汇算清缴我需要先准备些什么资料?
3月母公司给子公司实缴了50万元实收资本。但是税务局只能按年度申报营业账簿印花税。5月份把子公司卖掉了。请问母公司年末还需要缴纳实收资本的印花税吗?
老师好,请问下,房地产企业,土地增值税清算,未达起征点,退回预缴的土地增值税,怎么处理?是冲营业税金附加,还是记以前年度损益调整?
律师事务所,营业执照合伙的有3个律师,其实实际上控制公司的是另外两个人,咋按经营所得申报呢
老师,请问一下我们公司名下有两个车子,现在我们地址变了,股东变了,法人变了,公司名称也变了,那我这个车子胡需要变更吗
你好,老师。我想问下我2024年单位赔偿给一个员工一次性补偿金7.2万元,这个我计入借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资了,这个账我怎么调整,2025年企业所得税汇算清缴我该如何填报,这个一次性补偿金工会经费是不是也不用交啊!
老师您好,请问一下我们公司采购原料,大批量采购,东西价值小,数量多,不好一个一个去数,所以采购去采购的时候数量不好确认,目前是按照实际到货收货去做的入库,请问有什么好方法吗?
收入挂往来,这是什么意思,为什么不要这样做
老师你好!事业单位医疗机构,预算会计应收医疗款记在哪个科目呢
您的意思是这样调整吗?
老师不知道你需要更正的原来那张凭证是不是这样的哦。应该是要做负数的。然后再做一张正确的。数据要全是负数的
之前是这样的
那现在科目借贷方不变,数字全记负数,然后你要变更什么,再重新做一张正确的分录就可以。
好的,对上了,谢谢老师!
不客气。如果对我的解答满意可以给个五星哦,谢谢