你好,不建议的呢。之前将其他应收款直接转成了实收资本,这个有股东会证明吗?
老师,我单位之前有5个股东,然后分别注册了资本金验资,实收资本分录也做好。 第二次,由五个股东变更为4个,我直接做的分录调整,减少的人将实收资本转为其他应付款,另外四个人,如果股份增加就做了增加实收资本,增加其他应收款分录,因为总实收资本不变。对吗老师? 我现在的疑问除了以上,还想问老师,这种总资本不变的是做以上分录,还是说直接,借实收资本A股东,贷实收资本B股东? 哪个正确请老师指教。
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师 我想请问一下 发现今年以前月份的高铁进项我账上做了,但没有在月度增值税申报表里面申报抵扣,如果我更正申报的话,不是还会有退税吗 。我直接更正报表就行了吗 退的税正常可以留抵对吗
老师你好!我之前将其他应收款直接转成了实收资本,请问这样做对吗?如果不对我现在进行更正的话,之前的申报的资产负责表是每季度进行更正还是更正这次更改凭证这次就可以了啊
请问老师发现几年前有一笔分录错了,公积金本来每个月单位跟个人合计缴纳是640,其他应收款一个人承担是320,之前的财务做成了640,导致现在每月月末都是平的,正常来说这个月的公积金那个月发工资才平才对,我是不管它好,还是更正呢,如果更正的话,怎么平账呢?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
老师,我们是建筑公司,前会计开了一些工程发票,但是因为管理的问题,直到现在也没有匹配成本,或者有些项目匹配的成本过多,导致某些项目的账面利润亏损严重。从6月我开始接手账务,再开进来的新的材料发票无备注,我全部入原材料科目,然后再根据老项目合同清单匹配材料名称和数量,从原材料科目里结转到该项目成本里,这样操作可以吗?对我个人来说有什么影响吗?老师
在算企业所得税的时候,补充养老保险和补充医疗保险扣除限额是多少?
老师,请教一下,我们是一般计税项目,收到一张一般纳税人清包工简易计税的三个点的专票,这个能不能抵扣增值税
没有,股东都是他们自己家人
一般是不建议这样操作的呢
那现在我改怎么更正呢
那就需要调账的呢,当年的话就直接调账的呢
时间是18年12月的了,怎么调啊
没有涉及损益的话,就通过调账分录处理的呢
那我现在直接更正分录就可以了吗?之前的申报的那些资产负责表要不要更正呢、
是的呢,直接做更正分录就可以的呢。之前的资产负债表不用更正的呢
好的谢谢
不客气,祝你一切顺利的呢