您好,借:在建工程 贷:银行存款/原材料/应付账款等 安装完毕达到预定可使用状态 借:固定资产 贷:在建工程
我们付给别人安装调试费,怎么做分录
有人给我们公司装空调。怎么做分录?人家给我们装空调的费用。我们怎么做账?谢谢了
我公司一般纳税人销售货物并提供安装调试,是不是全额按13%开专票,其中有一些结构安装是别人公司给我们做的,别人给我们是建筑业的9%进项,我们能把销售合同,拆分开票吗?货物13%,安装调试9%
别人给我们设计及装修装饰,改造工程,空调系统安装等等,发生的所有费用,我们会计分录是怎么记
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
后边付的有发票,加上这个收据怎么做
找到那台需要安装的电机,新增固定资产卡片,没有固定资产模块的直接在总账做凭证 借:在建工程-电机 -安装费 9000 贷:银行存款等
我这是专票
借:在建工程-电机 -安装费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
进项税还未抵扣
借:在建工程-电机 -安装费 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷:银行存款等