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老师,我单位9月新厂房完工了,9月我将在建工程转为固定资产了,固定资产价值118万,但是12月我发现又来厂房发票了,彩板27万,我应该如何处理?

2020-12-11 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-11 16:06

你好 补记在固定资产里 

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快账用户6865 追问 2020-12-11 16:07

直接增加固定资产原值么?分录为:借:固定资产-厂房,27万,借:应交税费-进项,贷:银行存款么?

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:13

你好 对的 是这要处理  原来折旧不用调整 

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快账用户6865 追问 2020-12-11 16:16

有个老师告诉我,让我反结账,把27万做到在建工程里,再重新结转固定资产,这样是不是不正确?

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:21

这样处理也是可以的 

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快账用户6865 追问 2020-12-11 16:23

那要是那样处理的话,我9月结转的固定资产,10月已经开始交房产税了,那我反结账回去的话,房产税也要补交了?因为原值增加了

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:30

你好 是这样的 所以你这个月增加前面房产税不用改 

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快账用户6865 追问 2020-12-11 16:34

行,听老师的,我直接增加固定资产原值,那下个月房产税也应该调整,增加了

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:39

你好 对 是这样处理的 

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你好 补记在固定资产里 
2020-12-11
你好    你们之前这个彩板支付没有计入在建工程去吗  有差异金额吗   
2020-12-07
你好,可以的,9月份不需要重新结账损益,11-12只需要点击过账期末结账即可
2021-01-08
没有发票,借在建工程贷应付账款这一部分一块转到固定资产里面。后期发票到了之后,再调整就行。
2025-02-13
补上,做掉是不是,补上就可以,
2021-01-28
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