你好 你们之前这个彩板支付没有计入在建工程去吗 有差异金额吗
老师,我是新成立的企业,厂房实际上今年9月已经竣工了,我也把在建工程结转为固定资产了,按月缴纳房产税了。但是今天我又收到了盖厂房的时候用的彩板发票,但是固定资产我已经9月结转了,现在又出来盖厂房的彩板发票,我应该怎么做?
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
老师,我单位9月新厂房完工了,9月我将在建工程转为固定资产了,固定资产价值118万,但是12月我发现又来厂房发票了,彩板27万,我应该如何处理?
老师,我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产,10月份开始折旧,后期又增加了工程发生39万费用并收到发票,现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本,那9月份需要重新结账损益吗?11~12月份呢?
请问现在生产厂房还没有完工,办公楼已经可以使用了。我们现在厂房上个月已经开票出去了咋个做账是做在建工程的转让还是转固定资产转让。但是转固定资产什么竣工验收报告都没有
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
彩板还没给人家钱,只是彩板9月就拉来了,用了。正因为没提前付钱,所以我不知道这个彩板的事儿。所以我就以为厂房盖完了。
你好没有付款 你就没有挂账的吗?
是这样的,对方先把货拉来给我们用了,我单位既没付款,对方也没给我开发票,12月了,才给我开发票,我准备挂帐的。
老师,我就想问,我直接增加固定资产原值,重新计算房产税,是么
你好 是的。 你要调整你原来固定资产的分录。 把这个金额做到在建工程去 在转固定资产去