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你好,请问应收款是152.2元,可实际回款是152元。那少的0.2是记财务费用-其他,还是记其他业务支出? 我这实际收到的进项税额是94125.08元,可认证发票平台汇总进项是94125.13元,多了0.05元怎么处理?

2020-12-12 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-12 12:58

财务费用就可以 不应该 你的进项发票税额合计和你发票票面不一样?

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相关问题讨论
财务费用就可以 不应该 你的进项发票税额合计和你发票票面不一样?
2020-12-12
这个其他应付款5 做费用就可以 没发票可以正常做帐,但是抵扣不了的
2023-07-06
这种情况下,账务处理可以如下进行: 一、账务调整 将多计的管理费用和进项税额进行调整: 借:其他应付款 3600(9600-6000) 贷:管理费用 3500 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)100 这样就把多计的费用和进项税额调整了回来。 二、备查资料 需要留存以下资料备查: 与咨询服务相关的合同,明确合同金额为 6000 元。 与对方沟通无法红冲发票的记录,如邮件、聊天记录等。 支付 6000 元款项的银行回单。 调整账务的记账凭证及说明
2024-10-17
发票放在一个凭证后面就可以的
2021-09-01
第一个你是不是实际销售出去一部分,并没有全部销售出去 因为从你的这个价格来看,你的销售小于成本 第二个,你这个是做内账还是外账的。
2023-04-17
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