您好 借:管理费用 800 贷:银行存款 800 借:制造费用 1000 借:管理费用 600 贷:累计折旧 1600 借:制造费用 5000 贷:银行存款5000 借:银行存款 100*100%2B1700=11700 贷:主营业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1700 借:银行存款 50000 贷:实收资本 50000 借:短期借款 40000 贷:银行存款 40000

根据资料作业务的会计分录 10. 用银行存款800元购买企业管理部门办公用品。 11.计提本月固定资产折旧,其中车间生产用固定资产折旧额1 000元,管理部门用固定资产折旧额600元 12.用银行存款5 000元支付本月车间的水电费 13.销售甲产品100件,每件100元,增值税1 700元,全部款项已收到存入银行。 14.接受大力公司投资50000元存入银行 15.用银行存款40000元偿还到期的银行临时借款。
某企业2021年10月发生业务如下:用银行存款支付厂部办公费6000元。用银行存款支付银行的手续费300元。用银行存款支付水电费30000元,其中行政管理部门耗用4000元,车间耗用26000元。受到银行通知,支付本月借款利息600元。提取现金13600元,并发放工资。计提本月固定资产折旧费4000元,其中,生产车间固定资产应提折旧3000元,行政管理部门固定资产应提折旧1000元。分配本月职工的工资13600元。其中,生产工人工资9600元,车间管理人员工资1500元,行政管理人员工资2500元。要求:根据要求编制会计分录(要写出明细科目)。
资料:大发公司 2019 年 12 月发生下列经济业务。 1.从西北公司购入甲材料,价款 50 000 元,增值税率 13%,货款尚未支付。 2.以银行存款支付上述材料外地运杂费 5 000 元。 3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。 4.车间领用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生产 A 产品,20 000 元用于生产 B 产品。 6.从银行提取现金 80 000 元。 7.以现金支付职工工资 80 000 元. 8.行政管理人员李华报销差旅费 1 200 元,原预借 1 000 元,不足部分以现金支付。 9.用银行存款支付本月水电费 5 000 元,其中:车间 3000 元,管理部门 2000 元。 10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金 100 000 元,以及计提的应付利息 2 000 元。 11.计提本月固定资产折旧 10 000 元.其中:车间使用固定资产折旧8 000元,管理部门使用固定资产折旧2 000 元。
资料:大发公司 2019年12 月发生下列经济业务。 1.从西北公司购入甲材料,价款 50 000 元,增值税率 13%.货款尚未支付。 2.以银行存款支付上述材料外地运杂费5000元。 3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。 4.车间领用甲材料 80000元其中:60000元用于生产A产品20000元用于生产B产品:。 5.收到东方公司所欠的货款 100 000元。 6.从银行提取现金 80 000 元。 7.以现金支付职工工资 80000元。 8.行政管理人员李华报销差旅费1200元,原预借1000元,不足部分以现金支付。 9.用银行存款支付本月水电费 5000元.其中:车间 3000元,管理部门 2000元。 10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元。 11.计提本月固定资产折旧10000元其中:车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折旧2000 元。 12.月末分配职工工资费用.A产品工人工资40000元B产品工人工资30000元车间管理人员工资10000元,管理部门职工工资 20000元。 13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品为100件,A产品的单位成本为120元。 14.用银行存款支付广告费8000元。 15.向大华公司出售A产品1000件每件售价300元增俏税率13%.款项尚未收到, 16.结转已经销售产品的成本,单位成本为120元,共销售1000件。 17.按照收入和费用分别结转损益类账户余额。当月发生主营业务成本120000元,管理费用26000元 销售费用8000元;取得销售收入共300000元。
资料:大发公司 2019 年 12 月发生下列经济业务。 1.从西北公司购入甲材料,价款 50 000 元,增值税率 13%,货款尚未支付。 2.以银行存款支付上述材料外地运杂费 5 000 元。 3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。 4.车间领用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生产 A 产品,20 000 元用于生产 B 产品。 6.从银行提取现金 80 000 元。 7.以现金支付职工工资 80 000 元. 8.行政管理人员李华报销差旅费 1 200 元,原预借 1 000 元,不足部分以现金支付。 9.用银行存款支付本月水电费 5 000 元,其中:车间 3000 元,管理部门 2000 元。 10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金 100 000 元,以及计提的应付利息 2 000 元。 11.计提本月固定资产折旧 10 000 元.其中:车间使用固定资产折旧8 000元,管理部门使用固定资产折旧2 000 元。
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录