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我们收了5万的预收账款,但是实际我们只给别个4万的货,现在年底了,我们要开5万的发票,请问怎么做账

2020-12-14 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-14 11:51

您好,借:银行存款 50000 贷:预收账款 借:预收账款 40000 贷:主营业务收入

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您好,借:银行存款 50000 贷:预收账款 借:预收账款 40000 贷:主营业务收入
2020-12-14
你好,剩下的1万你们没有发货,是以后需要发吗?
2021-01-22
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
您好,这个交易不进行了是吧,把发票红冲了
2024-04-27
你好,那就是说你们付4万块钱,他给你们开4万块钱的发票,而你们的货物就是5万块钱。那你们直接按照4万块钱入账就可以了,然后作为库存商品多出来的那些,恩,你可以这样做。借库存商品贷营业外收入。
2022-06-08
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