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老师:我申报的时候,销项100000元,进项扺扺扣了3000元,加计扺减1000元,请问那附加税那个表该怎么填?

2020-12-14 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 16:49

你好,你附加税应该是增值税申报完了自动就有数据了

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快账用户1396 追问 2020-12-14 16:53

没有,我这个月开了上年的无票收入的发票,在线上申报不了,只能去现场,我不知这个表怎么填?

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齐红老师 解答 2020-12-14 16:57

那你就把你缴纳增值税填写在计税依据那就可以算出来了

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你好,你附加税应该是增值税申报完了自动就有数据了
2020-12-14
您好 请问您上期进项税额期末有没有结转?
2021-08-17
建议用两个方法处理: 1、做一个3-6月份的更正申报,将加计递减更正进去。 2、将加计递减金额填在下个期间的纳税申报表中。
2023-09-14
这个你8月没有取得进项税额专票吗,那这个40000填写附表1 没有留底税额和进项税额是需要交交40000,这个30000是10月申报填写,所属期9月认证抵扣,
2020-09-10
您好,这是需要加计调减的
2020-08-10
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