您好,这100以后也不打算抵扣吗?还是说暂时不想抵扣,想以后抵扣?
老师问一下进项税在实务中的处理,假如月末进项税1000,我有100不打算抵扣,这100我应该怎么做账务处理?
老师,我想问一下,我这个月进项税大于销项税,这样就不用交税,然后我月末要做账务处理吗,要结转出来吗?如果要结转的话我要怎么样处理,我的销项46067.8 进项46362.37,我的月末要怎么样处理
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师,我有笔进项这月不抵扣下月抵扣,账务处理怎么做分录呢
老师,你好,我想问下,进项税金不抵扣该怎么做账务处理?
之前会计把成本报少了,费用很大,收入280万,成本12万,费用尽267万,毛利太贵了 现在汇算清缴,我直接把费用调到成本里面一些,把成本调到210万,费用57万,这样和实际账务不一样可有什么风险,这样操作可以吗,去更正第四季度表面,
商品出口了,没有报关,也没有收款,但是有采购发票,我想问下这部分出口没有报关的商品怎么处理
老师你好,运输公司一般纳税人税率是多少
老师我们公司是单休周日 月平均天数之前是按26算的 4月的27号是周天本来应该休息的,但是五一不是要放假嘛,全国补班儿都在那天补,那这个工资那天算加班还是这个月就是按26天来算。因为他补的班也是五一的嘛。
姓名【晓俊】证件类型【居民身份证】证件号码【141121198】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。 换了新电脑,自然人扣缴端申报个税照片显示以上信息怎么操作呢
报关今天太大,完成不了,钱钱提不出来
老师,我说没有细算核算成本,现在招我来核算成本:那不知道3月份的结余库存,我是不是算不了4月的成本 、现在安排把公司实质实物盘点出来了,我作为5月份的期初,然后现在我把期初单价搞出来,所以我到6月就可以算5月的成本了,是这样吗老师。要是算4月份成本首先要有3月结余?
郭老师,问一下,享不享受小微企业是不是按年度来的。
老师你好,单位承担个人部分的社保,汇算清缴时需要调增吗?不调有什么风险吗?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗
我想以后抵扣 暂时不抵扣,按道理月末进项销项都要进转出未见增值税里面,但是如果暂时不抵扣我该如何处理呢
您好,那这1000是一张发票上的税额还是很多张发票的税额加起来产生的1000?
是很多张发票加在一起产生的,如果是单张发票是不是1000必须抵扣,不能分部分抵扣?
是的,如果单张发票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金额抵扣 如果是很多张发票组成的1000,那你可以挑出其中的几张,税额合计是100的本期先不认证,科目入应交税费-待认证进项税额
可是这样的话老师有个问题,我们平时有进项税都会直接先做借:库存商品 进项税 贷银行 这次分录。可如果月末我决定不抵扣,那这笔分录是不是必须冲掉?计入待认证进项税额? 那如果下个月我要抵扣这进项税该如何做分录呢?
月末不抵扣 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 下个月抵扣 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师还有一个问题,就是每个月发票的勾选就是认证吗?如果我勾选后是不是就必须抵扣进项税?不勾选可以吗。因为我没认证过发票所以也不太清楚这一块
勾选就是认证 勾选了就必须抵扣 不勾选可以的,可以放到以后勾选或者就是不勾选