您好,这100以后也不打算抵扣吗?还是说暂时不想抵扣,想以后抵扣?

老师问一下进项税在实务中的处理,假如月末进项税1000,我有100不打算抵扣,这100我应该怎么做账务处理?
老师,我想问一下,我这个月进项税大于销项税,这样就不用交税,然后我月末要做账务处理吗,要结转出来吗?如果要结转的话我要怎么样处理,我的销项46067.8 进项46362.37,我的月末要怎么样处理
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师,我有笔进项这月不抵扣下月抵扣,账务处理怎么做分录呢
老师,你好,我想问下,进项税金不抵扣该怎么做账务处理?
老师,比如我在同一个个体工商户那里采购了好几次,单笔采购没有超过一万,但是多采购几次后,就超过一万元了,这种的也是每次采购只要有和合同有发票就可以了吗?这种情况公转私可以吗?
老师好,法人转到公司的钱,不是实缴资金,正常往来,可以直接再转走吗?
银行账户付错然后退回的这种需要做凭证体现不
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,这家公司成立于2022年5月,是2人合伙,其中一人跑业务,另一人做出纳,但是她同时也是一家贸易公司的老板。这个贸易公司是她个人的。现在的问题是从22年至23年以来,贸易公司在我运输有限公司开票开了260万元左右,是有真实的业务发生的,当时只是她个人不具备开票资格。所以叫运输公司给她开票,款项全部己到运输公司的公账上了,现在贸易公司的老板想把这些款项提走,怎么个提走?具体怎么操作?
公司一般纳税人,处置一台试驾车,原值是8万,累计折旧5.4万,净值2.6万。现在卖得4万,需要交多少的税
残保金汇算清缴填到期间费用的哪个栏目里
现在不开票,不单独核算,但是营业执照下来,不开票,需要开通税务?
公司老板想买个9700元手机,在京东只能开增值税普通发票,我公司是一般纳税人,请问我可以直接进办公费吗?怎么做会计分录
老师你好,有个问题需要帮助,我们企业今年的本年利润一直是负数,就没有管过企业所得税,就11月因为有张进项票没来导致本年利润成正数了,我用不用作处理呀?
零星采购公转私,需要那些手续才符合税务规定?
我想以后抵扣 暂时不抵扣,按道理月末进项销项都要进转出未见增值税里面,但是如果暂时不抵扣我该如何处理呢
您好,那这1000是一张发票上的税额还是很多张发票的税额加起来产生的1000?
是很多张发票加在一起产生的,如果是单张发票是不是1000必须抵扣,不能分部分抵扣?
是的,如果单张发票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金额抵扣 如果是很多张发票组成的1000,那你可以挑出其中的几张,税额合计是100的本期先不认证,科目入应交税费-待认证进项税额
可是这样的话老师有个问题,我们平时有进项税都会直接先做借:库存商品 进项税 贷银行 这次分录。可如果月末我决定不抵扣,那这笔分录是不是必须冲掉?计入待认证进项税额? 那如果下个月我要抵扣这进项税该如何做分录呢?
月末不抵扣 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 下个月抵扣 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师还有一个问题,就是每个月发票的勾选就是认证吗?如果我勾选后是不是就必须抵扣进项税?不勾选可以吗。因为我没认证过发票所以也不太清楚这一块
勾选就是认证 勾选了就必须抵扣 不勾选可以的,可以放到以后勾选或者就是不勾选