您好,这100以后也不打算抵扣吗?还是说暂时不想抵扣,想以后抵扣?
老师问一下进项税在实务中的处理,假如月末进项税1000,我有100不打算抵扣,这100我应该怎么做账务处理?
老师,我想问一下,我这个月进项税大于销项税,这样就不用交税,然后我月末要做账务处理吗,要结转出来吗?如果要结转的话我要怎么样处理,我的销项46067.8 进项46362.37,我的月末要怎么样处理
老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师,我有笔进项这月不抵扣下月抵扣,账务处理怎么做分录呢
老师,你好,我想问下,进项税金不抵扣该怎么做账务处理?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我想以后抵扣 暂时不抵扣,按道理月末进项销项都要进转出未见增值税里面,但是如果暂时不抵扣我该如何处理呢
您好,那这1000是一张发票上的税额还是很多张发票的税额加起来产生的1000?
是很多张发票加在一起产生的,如果是单张发票是不是1000必须抵扣,不能分部分抵扣?
是的,如果单张发票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金额抵扣 如果是很多张发票组成的1000,那你可以挑出其中的几张,税额合计是100的本期先不认证,科目入应交税费-待认证进项税额
可是这样的话老师有个问题,我们平时有进项税都会直接先做借:库存商品 进项税 贷银行 这次分录。可如果月末我决定不抵扣,那这笔分录是不是必须冲掉?计入待认证进项税额? 那如果下个月我要抵扣这进项税该如何做分录呢?
月末不抵扣 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 下个月抵扣 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师还有一个问题,就是每个月发票的勾选就是认证吗?如果我勾选后是不是就必须抵扣进项税?不勾选可以吗。因为我没认证过发票所以也不太清楚这一块
勾选就是认证 勾选了就必须抵扣 不勾选可以的,可以放到以后勾选或者就是不勾选