你好 那么你这个发票就放在一旁,不需要账务处理阿
老师,我有笔进项这月不抵扣下月抵扣,账务处理怎么做分录呢
老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
当月认证进项税抵扣联以后,没抵扣完的进项税,剩余的不用写分录。那下个月把上月没抵扣的进项税直接拿来用,下个月的这笔抵扣分录怎么做
去年做了几笔待认证进项税额的账务处理,以为后期可以抵扣,今年咨询后不能抵扣,想把这几笔转成不能抵扣的账务处理,老师指导一下怎么写这个分录?
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账@文文老师
老师,这个员工没有签订解除劳动协议,公司一直再和他协商,目前个税申报收入为0,现在个税系统有提示,像这种情况会对企业有什么影响吗?
老师4S店销售给个人的机动车,4S店用不用缴纳印花税
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账
比如说供应商开给我们发票是6万,我们6万已付款,现在需要扣供应商来料不良产生的费用5千,6万我们已经做了抵扣,现在是供应商那边开红字发票红冲6万,再开一张5.5万的发票?
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账
34期课程什么时候讲借贷和分录!
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
我费用入账了
那么你增值税是要进入待抵扣增值税科目的
那下月抵扣会,我就做:借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税?
是的,你下个月再把待抵扣增值税转出来的